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老師,我們現(xiàn)在接收了一個公司,把他之前的應(yīng)收應(yīng)付包括一些廠家返利費(fèi)用,付給對方一個差差額,這些數(shù)據(jù)我應(yīng)該怎么做賬

2023-04-07 17:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-07 17:44

這個要看具體發(fā)生了什么業(yè)務(wù)?是收到了廠家返利,還是要支付這個錢?

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快賬用戶6986 追問 2023-04-07 17:47

就是我們接了他所有的賬務(wù),包括應(yīng)收應(yīng)付,還有廠家未支付的返利,我們就付給他這些數(shù)據(jù)的一個差額,然后,這些應(yīng)收應(yīng)付應(yīng)該怎么入賬,這個錢我應(yīng)該怎么出呢

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齊紅老師 解答 2023-04-07 17:48

你好,實(shí)際上你應(yīng)該接著他的賬做,當(dāng)然如果你是內(nèi)部核算的話倒是可以不用。如果是內(nèi)部核算,你就直接計(jì)入營業(yè)外支出就可以了。

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快賬用戶6986 追問 2023-04-07 17:49

然后重啟了一個賬套,把以上數(shù)據(jù)都錄入期初值了,然后這個差額,就不知道怎么做了

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齊紅老師 解答 2023-04-07 17:50

你好,你可以進(jìn)入營業(yè)外支出或者計(jì)入利潤分配未分配利潤的金額

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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