那是去年的事了哈,跟你本月的業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)

上月開的發(fā)票,跨月購(gòu)買方發(fā)現(xiàn)有誤退回,未認(rèn)證,銷售方開紅字發(fā)票,然后重新開藍(lán)字正確發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)銷售方下個(gè)月申報(bào)需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)銷貨方去年開具發(fā)票抬頭有問(wèn)題,己紅沖并開具正確藍(lán)字發(fā)票,購(gòu)貨方做賬只需要紅字發(fā)票和正確藍(lán)字發(fā)票入賬嗎?錯(cuò)誤藍(lán)字發(fā)票退回銷售方嗎?還是只要正確藍(lán)字發(fā)票就可以了?
上個(gè)月收到銷售方的發(fā)票科目為 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、進(jìn)項(xiàng)稅 貸 銀行 本月發(fā)現(xiàn)發(fā)票稅率開錯(cuò)了(應(yīng)該6開成了13)要求對(duì)方重新開具,現(xiàn)收到了銷售方開具的紅字發(fā)票以及正確稅率的藍(lán)字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)本月紅字和藍(lán)字發(fā)票如果賬務(wù)處理
老師,上個(gè)月開錯(cuò)了一張發(fā)票。這個(gè)月對(duì)方開的紅字信息表。這個(gè)月我給對(duì)方開具的紅字發(fā)票的同時(shí)開具正確的藍(lán)字發(fā)票是否影響本月的總銷額。 如總銷額是10萬(wàn)。前期我已經(jīng)開了10萬(wàn)。 后期又開了8萬(wàn)紅票的同時(shí),開具了正確8萬(wàn)的藍(lán)字發(fā)票,那么我本月的總銷額是不是還是10萬(wàn)。還是說(shuō)是18萬(wàn)了
9月開了紅字發(fā)票,然后又開了正確的藍(lán)字發(fā)票由于發(fā)票一直沒(méi)給對(duì)方,對(duì)方的開票地址換了然后重新開的,成本還要沖回嗎
合作社分配利潤(rùn)要交個(gè)人所得稅嗎
老師,麻煩和您咨詢一下,繳納印花稅,我們簽訂了一個(gè)合同,采購(gòu)合同,但是里面包括技術(shù)服務(wù),這個(gè)應(yīng)該怎么交
漏了特定工傷申報(bào),會(huì)扣濟(jì)納金嗎
老師,想個(gè)人開微店這種,要交稅嗎,交哪些稅,什么程度要交?
老師。之前幾年公戶有流水都沒(méi)記帳錄入憑證,而且以前開票有些沒(méi)轉(zhuǎn)公戶,現(xiàn)在有些有轉(zhuǎn)有些沒(méi)轉(zhuǎn),公戶需要怎么做賬呢!之前開票有些當(dāng)現(xiàn)金入帳了
對(duì)方給我公司開的委托支付書,跟收據(jù),蓋的是公司財(cái)務(wù)章可以嗎?
老師,一般納稅人取得的國(guó)際運(yùn)輸代理服務(wù)費(fèi)(免稅)怎么入賬?
我公司,10月份有一張認(rèn)證不抵扣的那個(gè)發(fā)票,本月發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,打算讓供應(yīng)商那邊兒紅沖了,再重新開專票,請(qǐng)問(wèn),對(duì)方還能紅沖發(fā)票嗎
我公司欠供應(yīng)商30萬(wàn)貨款,現(xiàn)在我要轉(zhuǎn)20萬(wàn)貨款,讓供應(yīng)商開票給我,供應(yīng)商收我稅點(diǎn)10%,2萬(wàn)元 供應(yīng)商的意思是我自己選擇,1是個(gè)人卡轉(zhuǎn)2萬(wàn)給他 2是貨款給我減出來(lái)2萬(wàn),想問(wèn)下老師我怎么劃算?
火車票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎


是的,銷售跟本月的業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)。但是本月申報(bào)附表一有發(fā)票的信息,如何填報(bào)呢?
直接根據(jù)你本月的銷售額對(duì)應(yīng)的票種和稅率填報(bào)
本月沒(méi)有銷售額,就開了這更正的一負(fù)一正票,顯示正數(shù)票要交稅
就按一負(fù)一正票銷售額的差額申報(bào)