您好,稍等我寫一下計(jì)算邏輯發(fā)給你
某制造企業(yè)2019年3月通過(guò)銀行收取當(dāng)期房租180萬(wàn)元(不含稅),該房屋月折舊額為100萬(wàn)元,為2016年5月1日之前建造完成的房屋,公司所在地為山東省濟(jì)南市(增值稅征收率5%、房產(chǎn)稅率12%、城建稅率7%、教育費(fèi)附加率3%、地方教育費(fèi)附加率2%、地方水利建設(shè)基金0.5%和印花稅1‰)。 要求:計(jì)算該月房屋租賃業(yè)務(wù)應(yīng)交增值稅、房產(chǎn)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、地方水利建設(shè)基金和印花稅,并進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
甲公司2019年年初擁有一棟房產(chǎn),房產(chǎn)原值1000萬(wàn)元,6月30日將其對(duì)外出租,租期1年,每月收取不含增值稅租金1萬(wàn)元。已知從價(jià)計(jì)征房產(chǎn)稅稅率為1.2%,從租計(jì)征房產(chǎn)稅稅率為12%,當(dāng)?shù)厥≌?guī)定計(jì)算房產(chǎn)余值的減除比例為30%。計(jì)算甲公司2019年應(yīng)繳納的房產(chǎn)稅金額。
甲公司2019年年初擁有一棟房產(chǎn),房產(chǎn)原值1000萬(wàn)元,6月30日將其對(duì)外出租,租期1年,每月收取不含增值稅租金1萬(wàn)元。已知從價(jià)計(jì)征房產(chǎn)稅稅率為1.2%,從租計(jì)征房產(chǎn)稅稅率為12%,當(dāng)?shù)厥≌?guī)定計(jì)算房產(chǎn)余值的減除比例為30%。計(jì)算甲公司2019年應(yīng)繳納的房產(chǎn)稅金額。
海洋公司屬于零售企業(yè),為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,適用的城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%。2x20年8月份,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)商品總價(jià)值100萬(wàn)元(不含稅);當(dāng)月銷售商品不含稅售價(jià)為200萬(wàn)元,假定不考慮其他因素。此外,當(dāng)月該企業(yè)應(yīng)繳納印花稅1萬(wàn)元、消費(fèi)稅7萬(wàn)元。要求:1.計(jì)算8月份該企業(yè)應(yīng)繳納增值稅的金額;2.計(jì)算8月份該企業(yè)應(yīng)記入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅”科目的金額。
甲公司2019年年初擁有一棟房產(chǎn),房產(chǎn)原值1000萬(wàn)元,6月30日將其對(duì)外出租,租期1年,每月收取不含增值稅租金1萬(wàn)元。已知從價(jià)計(jì)征房產(chǎn)稅稅率為1.2%,從租計(jì)征房產(chǎn)稅稅率為12%,當(dāng)?shù)厥≌?guī)定計(jì)算房產(chǎn)余值的減除比例為30%。計(jì)算甲公司2019年應(yīng)繳納的房產(chǎn)稅金額。
收到傭金,開(kāi)什么發(fā)票,明傭和暗傭的區(qū)別是什么
老師您好,我有財(cái)務(wù)軟件做賬,每個(gè)月打印出來(lái)做手工帳,但是發(fā)現(xiàn)前期有的數(shù)寫錯(cuò)了,電腦財(cái)務(wù)軟件改了,手工帳怎么更改一下
老師,外經(jīng)證已經(jīng)報(bào)驗(yàn)完了,現(xiàn)在已特定主體進(jìn)去電子稅務(wù)局預(yù)繳稅款,怎么預(yù)繳稅款?
總公司所得稅稅率是5%,分公司的所得稅稅率是多少?跟獨(dú)立核算和非獨(dú)立核算有什么區(qū)別
老師,就是假期工然后她是7月來(lái)的,8月離職的。他7月不是上了不是一個(gè)月,但是8月也不是上了一滿月。這樣有全勤嗎,但是她工作期間沒(méi)有請(qǐng)假過(guò)
你好老師看網(wǎng)上有園區(qū)納稅這個(gè)是啥意思
老師好 收到稅務(wù)退稅怎么做分錄呢?
外銷收到一部分外匯,有報(bào)關(guān)單,可以申請(qǐng)退稅嗎?
公司,他在籌備期買的東西, 支付的裝修費(fèi) 辦公費(fèi)我是都記入開(kāi)辦費(fèi),還是按類別記入進(jìn)去呢,懂的老師請(qǐng)回復(fù)
老師你好,一般納稅人專票收入和普票收入的稅額都可以抵扣嗎
同學(xué),看一下這個(gè)計(jì)算思路