你好,其他的表格你打開(kāi)保存了嗎?
我看小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)有的附列資料表,有的不填寫(xiě),這個(gè)怎么區(qū)分該填還是不該填呢
老師:我們是小規(guī)模納稅人,季度收入不到45萬(wàn),我填寫(xiě)增值稅及附加稅申報(bào)表的時(shí)候,填在第10項(xiàng),那附列資料(二)和減免稅申報(bào)明細(xì)表,還有需要填的嗎?
老師您好我在填寫(xiě)小規(guī)模增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表時(shí)提示框顯示您在申報(bào)表第二欄或第五欄填有數(shù)據(jù)這個(gè)第二欄和第五欄指的是哪里
老師,小規(guī)模納稅人填寫(xiě)增值稅報(bào)表時(shí)候,其中 增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一)(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))這個(gè)表需要填嗎?什么情況需要填這個(gè)表?
老師您好!我們是小規(guī)模納稅人,今年二季度開(kāi)始免增值稅,請(qǐng)問(wèn)我的增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)。這些免增值稅的銷(xiāo)售額應(yīng)該填在申報(bào)表的第一欄還是在第9欄免稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)?
財(cái)管高低點(diǎn)法中的,資金占用量是啥意思呢老師
老師一般人增值稅稅稅負(fù)率高,所得稅上可以是虧損嗎
現(xiàn)在只有Excle銀行流水賬,想改會(huì)計(jì)賬,期初余額和累計(jì)發(fā)生額怎么算
老師,我們有家供應(yīng)商我們欠他3萬(wàn)貨款,他們倒閉開(kāi)不了票了,我們扣了稅點(diǎn)只付了兩萬(wàn),那少付的一萬(wàn)記營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師相同的成本和收入,小規(guī)模比一般納稅人的稅負(fù)低
第3問(wèn)里的第三小問(wèn),求增加的現(xiàn)金折扣成本!
老師,23年甲向乙銷(xiāo)售一批商品,,商品于3年后交貨,乙要是23年付款400元,26年付款460元,這說(shuō)明甲融資了,,假如利息6個(gè)點(diǎn),那么24年的利息是400*0.06=24,25年的利息424*0.06是這么算嗎?
老師,您好,一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,攤銷(xiāo)方法五五分成法,遇到幾個(gè)問(wèn)題 1:圖片是營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的范圍,酒店日常會(huì)銷(xiāo)售商品,也會(huì)開(kāi)商品發(fā)票(商品是放在大堂展示的,如果客人想買(mǎi),會(huì)賣(mài)給客人,有茶具,香氛,還有洗護(hù)套裝),當(dāng)前電子稅務(wù)局只開(kāi)過(guò)6%的住宿服務(wù)費(fèi),如果銷(xiāo)售商品的話,營(yíng)業(yè)執(zhí)照是不是沒(méi)有范圍,還有發(fā)票系統(tǒng)怎么開(kāi)商品項(xiàng)目? 2:酒店領(lǐng)用的低值易耗品按五五分成攤銷(xiāo),我在當(dāng)月做了出庫(kù)單,是不是轉(zhuǎn)成本的時(shí)候只需要轉(zhuǎn)一半金額就行了?另一半是報(bào)廢的時(shí)候再攤銷(xiāo),那我需要附什么單據(jù),是合規(guī)的? 3:在8月做7月增值稅申報(bào)表的時(shí)候,收入很少,6月還是籌備期有很多待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,那我應(yīng)該怎么做啊,隨便選一部分認(rèn)證,還是選跟銷(xiāo)項(xiàng)稅金額差不多的?
老師好!問(wèn)一下關(guān)于應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬里的合計(jì)是對(duì)本月同方向借方的合計(jì)嗎?
一家賣(mài)農(nóng)產(chǎn)品和水果的公司,請(qǐng)主播直播宣傳,請(qǐng)問(wèn)怎么降低稅,是讓主播注冊(cè)個(gè)體戶(hù) 還是說(shuō)直接做勞動(dòng)報(bào)酬,還有廣告費(fèi)抵扣怎么算
就保存了顯示審核的這六個(gè)表老師
你好,打開(kāi)保存出現(xiàn)審核這個(gè)是什么的。其他的都是沒(méi)有填寫(xiě)是嗎?你看一下能忽略上面的提示吧。
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表還有所得稅季報(bào)填了,資產(chǎn)加速折舊那個(gè)表空保存的,,增值稅季度沒(méi)超30萬(wàn),我只填了主表的第十行免稅銷(xiāo)售額,附加稅那個(gè)表也是空保存的,這樣填對(duì)嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
老師,印花稅我填上計(jì)稅依據(jù)之后,應(yīng)納稅額是51.51,還有個(gè)減免稅額25.76,應(yīng)補(bǔ)退稅額25.75這個(gè)是什么意思,是我需要繳納25.75的印花稅嗎,我這樣直接申報(bào)就可以嗎,
對(duì)的,是的,是這么做的。