你好,其他的表格你打開(kāi)保存了嗎?
我看小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)有的附列資料表,有的不填寫(xiě),這個(gè)怎么區(qū)分該填還是不該填呢
老師:我們是小規(guī)模納稅人,季度收入不到45萬(wàn),我填寫(xiě)增值稅及附加稅申報(bào)表的時(shí)候,填在第10項(xiàng),那附列資料(二)和減免稅申報(bào)明細(xì)表,還有需要填的嗎?
老師您好我在填寫(xiě)小規(guī)模增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表時(shí)提示框顯示您在申報(bào)表第二欄或第五欄填有數(shù)據(jù)這個(gè)第二欄和第五欄指的是哪里
老師,小規(guī)模納稅人填寫(xiě)增值稅報(bào)表時(shí)候,其中 增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一)(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))這個(gè)表需要填嗎?什么情況需要填這個(gè)表?
老師您好!我們是小規(guī)模納稅人,今年二季度開(kāi)始免增值稅,請(qǐng)問(wèn)我的增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)。這些免增值稅的銷(xiāo)售額應(yīng)該填在申報(bào)表的第一欄還是在第9欄免稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)?
老師,報(bào)個(gè)稅顯示上一屬期未按6萬(wàn)扣除什么意思
老師好,印花稅買(mǎi)賣(mài)合同,在沒(méi)有合同的情況下,根據(jù)哪個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào)?
老師,公司買(mǎi)超市購(gòu)物卡給客戶,記在招待費(fèi)下,但是發(fā)票只有銷(xiāo)售方開(kāi)出的,預(yù)付卡銷(xiāo)售發(fā)票,這樣可以嗎?
公司上個(gè)月購(gòu)入的電腦暫估入賬,這個(gè)月退還賣(mài)家怎么做賬
老師叉車(chē)怎么放到公司名下
變更地址交了城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)記錄什么科目
個(gè)稅5000的扣稅標(biāo)準(zhǔn)是減了社保以后的嗎?比如5000的工資扣了社保之后是4531.那我們的標(biāo)準(zhǔn)就是4531
老師好!本來(lái)2025年第二季度是虧損的,這個(gè)月把6月份個(gè)稅更正申報(bào)了,那所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表是不是也要更正申報(bào)?
老師,代賬給我家做的賬預(yù)付款有十幾萬(wàn),實(shí)際上根本沒(méi)有那么多,我怎么調(diào)回來(lái)?
老師麻煩問(wèn)一下,老板今天給我?guī)讖堖@樣的發(fā)票,讓我給他報(bào)銷(xiāo),這樣的發(fā)票我直接入到業(yè)務(wù)招待費(fèi)里嗎,謝謝老師
就保存了顯示審核的這六個(gè)表老師
你好,打開(kāi)保存出現(xiàn)審核這個(gè)是什么的。其他的都是沒(méi)有填寫(xiě)是嗎?你看一下能忽略上面的提示吧。
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表還有所得稅季報(bào)填了,資產(chǎn)加速折舊那個(gè)表空保存的,,增值稅季度沒(méi)超30萬(wàn),我只填了主表的第十行免稅銷(xiāo)售額,附加稅那個(gè)表也是空保存的,這樣填對(duì)嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
老師,印花稅我填上計(jì)稅依據(jù)之后,應(yīng)納稅額是51.51,還有個(gè)減免稅額25.76,應(yīng)補(bǔ)退稅額25.75這個(gè)是什么意思,是我需要繳納25.75的印花稅嗎,我這樣直接申報(bào)就可以嗎,
對(duì)的,是的,是這么做的。