你好,因為你沒有達(dá)到起征點(diǎn)就免稅了。

【例題2·多選題】2020年發(fā)生的下列業(yè)務(wù),應(yīng)免征增值稅的有(??? )。 A.單位將自產(chǎn)的貨物直接無償捐贈給目標(biāo)脫貧地區(qū)的個人 B.邊銷茶生產(chǎn)企業(yè)銷售自產(chǎn)的邊銷茶 C.銷售國產(chǎn)抗艾滋病病毒藥品 D.單位投資者轉(zhuǎn)讓創(chuàng)新企業(yè)CDR取得的差價收入 E.提供社區(qū)養(yǎng)老、托育、家政服務(wù)取得的收入 【答案】ABCE 【解析】選項D,對單位投資者轉(zhuǎn)讓創(chuàng)新企業(yè)CDR取得的差價收入,按金融商品轉(zhuǎn)讓政策規(guī)定征免增值稅。 老師這道題我怎么看不懂呢 為什么d不是免征呢
我們這個建筑公司現(xiàn)在還是小規(guī)模,明年才升一般人,現(xiàn)在是小規(guī)模,企業(yè)所得稅是核定征收的,老板朋友要在我們這里面代開100萬的發(fā)票,我們公司賬上有快50個社保人員,可以用這些人來做勞務(wù)工資嗎?合同做成清包工會不會好一些,才不用去開材料發(fā)票?以前的賬上因為很多社保人員,又沒怎么開票,所以今年都是虧損的。謝謝老師,麻煩老師幫我看看哦 謝謝您 不勝感激[玫瑰][玫瑰]
老師您好,想詢問下我們公司是否需要繳納印花稅。兩個公司行業(yè)明細(xì)都是其他技術(shù)推廣服務(wù),第一個公司是收到的進(jìn)項票稅目是信息技術(shù)服務(wù),開出去的銷項票稅目是生活服務(wù)-直播服務(wù)費(fèi),第二個公司沒有進(jìn)項,開出去的銷項票的稅目是現(xiàn)代服務(wù)-直播服務(wù)費(fèi),我們這兩個公司可能不那么正規(guī),都沒簽所謂的合同,然后今年9月份都做了印花稅的稅種核定,第一個公司稅種核定是資金賬簿和財產(chǎn)租賃合同,第二個公司的稅種核定是資金賬簿 財產(chǎn)租賃合同和權(quán)利許可證照。想請問下像我們這兩種情況需不需要繳納印花稅,需不需要重新核定稅種?
老師你好,我們公司是包工程來做的,主要是出人,其實(shí)就是建筑勞務(wù),經(jīng)常涉及臨時工,一個工程幾個月就完了,這些臨時工就回家了,幾乎都是農(nóng)民工,有三個問題想咨詢:①農(nóng)民工收到錢都不可能給我們開發(fā)票的,你給他說“去稅務(wù)局代開”他根本聽不懂,有些字都不認(rèn)識,這種情況我們怎么辦呢?②這部分臨時工的個人所得稅我們要按照勞務(wù)來給他們申報對么?③這些農(nóng)民工里面有很少一部分人是個體工商戶,可以開發(fā)票,但是他們怕要交稅,沒有接觸過個體,個體工商戶開發(fā)票是怎么計算稅款的呢?謝謝
就是有個百色的建筑公司,想收購她的公司,工商已經(jīng)做了股權(quán)變更了。但是后面才去查他的賬,發(fā)現(xiàn)他那邊2019年之前是核定征收的,2020年開始查賬征收,而且他是一般納稅人,但是他都沒有做賬的,報稅是根據(jù)收到的成本發(fā)票還有工資社保來報成本的,然后對公賬戶的流水有很多轉(zhuǎn)給個人的,個人也沒開發(fā)票給公司,還有收到很多那種成本發(fā)票,也沒對公轉(zhuǎn)賬給供應(yīng)商的,想問下做稅務(wù)遷移到南寧的話,注銷掉百色的基本賬戶還有一般存款賬戶那些,稅務(wù)遷移到南寧,可以不管他之前的賬不,然后我們重新開戶,做賬
股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓價低于股權(quán)原價,沒交個人所得稅,這種情況后面稅務(wù)會讓補(bǔ)交稅嗎
你好!老師我交3季度企業(yè)所得稅怎么填憑證,沒有計提的,是不是直接做所得稅費(fèi)用,借:所得稅費(fèi)用 貸:銀行存款
老師一個單位如果只有一個人發(fā)年終獎可以嗎?公司高管工資很高又不想交太多個稅怎樣解決,謝謝
老師,法人有公司了,還能成立個體戶嗎?
只開了二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票,申報增值稅時候,銷售額填哪欄,其他發(fā)票還是無票收入,填銷售額的時候,是不是要換算成不含稅金額,用金額÷1.13
老師,2025年城鎮(zhèn)垃圾費(fèi)基數(shù)怎么算?
老師,實(shí)收資本沒有印花稅稅種可以不申報印花稅嗎
公司想多交稅可以?受開票額度的限制嗎
企業(yè)注銷的話資產(chǎn)負(fù)債表除了貨幣資金實(shí)收資本和未分配利潤這三項,其他一定得清零才行嗎,如果不清0能申請不
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝!
老師,這個和公司開票的不一樣是吧,公司的小規(guī)模稅率3%的開票是按照1%是吧?個體戶也適合季度30萬內(nèi)免稅,但是開票為什么不是1%呢?
你好,其實(shí)正常都應(yīng)該開1%才對的。
嗯,那我以后按照正常的開,老師,還想咨詢下核定征收日期到了,去重新核,核定額高還是低好呢
你好正常還是和低一點(diǎn)比較好。
老師在核定額范圍內(nèi)是不是個人經(jīng)營所得不交稅,開票超過了才交個人經(jīng)營所得稅呢?增值稅我知道季度30萬免,但個人經(jīng)營所得核定征收的不是很了解
你這個核定是核定比例還是什么?
看不到,電子稅務(wù)局看不到信息,具體怎么看呢
你好,,這個每一個地方的具體操作不一樣,界面不同,你可以打一下當(dāng)?shù)?2366,他們會告訴你點(diǎn)擊哪里的。
謝謝老師
你好,不用客氣的了。