同學,你好 借:在建工程 貸:銀行存款
8.某工業(yè)企業(yè)(增值稅一般納稅人),2019年7月份購銷業(yè)務情況如下:2D08(1)購進生產(chǎn)原料一批,已驗收人庫,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價、稅款基士分別為23萬元、2.99萬元。子業(yè)價"OES(2)購進鋼材20噸,已驗收入庫,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價、稅款分別為8萬元、1.04萬元。論得市報前號(3廠直接向農民收購用于生產(chǎn)加工的農產(chǎn)品一批,經(jīng)稅務機關批準的收購憑證上輿品注明價款為42萬元。(4)銷售產(chǎn)品一批,貨已發(fā)出并辦妥銀行托收手續(xù),但貨款未到,向買方開具專用發(fā)票注明銷售額42萬元。(5)將本月外購20噸鋼材及庫存的同價鋼材20噸移送本企業(yè)修建產(chǎn)品倉庫工程使用。個優(yōu)中湖(6)期初留抵進項稅額0.5萬元。要求:計算該企業(yè)當期應納增值稅額或期末留抵進項稅額。請問這題的(5)應該怎么算?
涪陵天宇實業(yè)有限責任公司是一般納稅人,增值稅稅率為16%,所得稅稅率25%。2017年9月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務,請根據(jù)業(yè)務,寫出會計分錄。1.公司開出為期3個月的商業(yè)票據(jù)支付之前欠光華公司的貨款及稅額。2.公司從成都東風公司購買L型鋼材100噸單價4500元/噸,價款450000元,稅額72000元,購入鋁材50噸單價12000元/噸價款600000元,稅額96000元;材料通過成都迪邦運輸公司運達,運費30000元,稅率10%,稅額3000元,各項款項均以銀行存款支付。材料全部驗收入庫,材料運費按重量分配。3.公司購買不需要安裝的設備,價款150000元,稅額24000元,以銀行存款支付。4.結算前期借貸銀行的短期借款利息,本月承擔利息3000元;并于本月底支付,其中7月和8月應付利息6000元。5.根據(jù)倉庫領料單匯總,本月共耗用材料236330元,用途如下:用于生產(chǎn)A產(chǎn)品114300元;用于生產(chǎn)B產(chǎn)品118500元;車間一般消耗2700元;行政管理部門消耗830元。6.購買辦公用品1100元,稅金176元其中:管理部門領用350元,生產(chǎn)車間領用750元。
會計分錄。7.公司從成都東風公司購買型鋼材100噸單價4500元/噸價款450000元稅額72000元購入鋁材50噸單價12000元/噸價款600000元稅額96000元:材料通過成都迪邦運輸公司運達運費30000元稅率10%,稅額3000元各項款項均以銀行存款支付。材料全部驗收入庫材料運費按重量分配。8.公司購買不需要安裝的設備,價款150000元,稅額24000元,以銀行存款支付。9.公司購買需要安裝的機床價款200000元,稅額32000元,邀請涪陵江水工業(yè)安裝公司施工安裝,安裝協(xié)議價款50000元,稅額3000元,工程全部完工,經(jīng)驗收已經(jīng)形成生產(chǎn)能力。10.結算前期借貸銀行的短期借款利息,本月承擔利息3000元;并于本月底支付,其中7月和8月應付利息6000元。11.根據(jù)倉庫領料單匯總,本月共耗用材料236330元,用途如下:用于生產(chǎn)A產(chǎn)品114300元;用于生產(chǎn)B產(chǎn)品118500元;車間一般消耗2700元;行政管理部門消耗830元。12.購買辦公用品1100元,稅金176元其中:管理部門領用350元,生產(chǎn)車間領用750元。
公司13號購買了水管,三通等用于車間設備的材料,金額8157元,已付款,未開票,但是車間還未開始生產(chǎn)。17號又購買了448元的水管,三通等,已付款,未開票。應該如何做會計分錄?材料已經(jīng)全部使用,這些材料是屬于低值易耗品還是什么費用呢?如果當月結束未收到發(fā)票應該怎么做分錄?次月需要紅字沖回嗎?下個月收到發(fā)票后又該怎么做會計分錄?
#提問#想咨詢下,我們單位貸款批下來后,直接把款打到供應商帳戶(銀行讓簽個采購合同大于貸款金額),通過什么方法再把款給我們轉回來,好呢 這錢沒買東西,只是走了個形式 我們這是流動資金貸款,購買原材料的,所以銀行打到供應商帳戶要怎樣做這個賬呢?老師具體分錄給寫一下吧!如果企業(yè)直接把銀行打過去的錢轉到我們單位公戶?具體 我們和對方分別怎么做分錄?做往來的話,那這筆錢我們不能用于購買其他材料了,只能沖往來賬。
老師20500的計算沒看懂?
老師您好,我們2016年以前購進的公交車,現(xiàn)在報廢,車上賣的電池等配件應該開多少稅率
老師,我請問下,2019年我們借用他人資質做了個4451200元萬元建筑工程,我們需要承擔多少增值稅,附加稅,印花稅,所得稅呢?
老師,一個商貿公司是不是可以投資一個餐飲管理有限公司啊?
老師,我們跟客戶簽訂了采購合同,但是因為客戶原因,我們實際發(fā)貨與合同不符,客戶打款是按實際發(fā)貨金額打款,當時發(fā)票是按合同金額開具的,這樣我們應該怎么處理比較合適
老師,現(xiàn)在公司注銷, 1、都是什么流程。 2、銀行,醫(yī)社保,工商,稅務。這些的先后順序是啥。 3、銀行的余額銷戶轉到哪里。 4、銷戶的時候,賬面有什么要注意的。
老師,現(xiàn)在公司注銷, 1、都是什么流程。 2、銀行,醫(yī)社保,工商,稅務。這些的先后順序是啥。 3、銀行的余額銷戶轉到哪里。 4、銷戶的時候,賬面有什么要注意的。
老師好,社保滯納金計入什么科目?
老師,發(fā)現(xiàn)去年有一筆會計分錄錯了,應該借記應收賬款-B,實際寫成了應收賬款-A,現(xiàn)在怎么做處理
老師,我們是一般納稅人,銷售免稅鮮活蛋肉,供應商把免稅發(fā)票開成了1%的普票,影不影響享受免稅政策,所得稅能正??鄢龁??
哦那什么時候能轉到固定資產(chǎn)里面?
同學,你好 完工就可以入固定資產(chǎn)