你好,借 主營成本 貸 應(yīng)付職工薪酬 就是在計提
本公司是服務(wù)行業(yè),成本就是人員工資,請問老師我的個分錄是對的嘛? 第一種: 借:管理費(fèi)用-人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)收入 應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)成本 貸:管理費(fèi)用-人員工資 第二種:借:主營業(yè)成本-人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
老師,計提農(nóng)民工工資時分錄: 借:工程施工-勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 以后發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款等 然后結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-勞務(wù)成本 這樣對著沒?能不能計提的時候直接:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
老師您好,我分錄做錯了會影響匯算清繳嗎?之前錯誤分錄計提借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其實(shí)正確的分錄是: 計提借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借:應(yīng)付職工 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本 我現(xiàn)在想把錯誤分錄更正過來,你說是現(xiàn)在更正還是匯算清繳后更正?我們是小規(guī)模,做企業(yè)咨詢行業(yè)
老師,我們是設(shè)計公司。這個月計提工資,借:勞務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。下月發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬_工資,貸:銀行存款。同時結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本_工資,貸:勞務(wù)成本。這么做對嗎
養(yǎng)老院護(hù)工工資借:主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款
這種小規(guī)模納稅人,營業(yè)執(zhí)照可以開教練費(fèi)嗎?
新注冊的酒店,注冊時有兩個股東,所以工商和稅務(wù)登記時人員那塊寫的是2個人,現(xiàn)在籌備期,只有一個人股東在籌備,而且還不發(fā)工資,我下月申報個稅的時候,只申報一個人的個稅,可以吧?
老師想問個問題,我們企業(yè)甲方提供給另一個企業(yè)乙方礦區(qū),乙方開采,給我們交管理費(fèi),就是相當(dāng)于傭金,我們甲方給乙方開票的項目名稱應(yīng)該開啥?我們企業(yè)是一般納稅人平時就是銷售膨潤土
老師 購買700萬的廠房要交哪些稅
老師:您好!有一個股東當(dāng)時收購股權(quán)是672000元,是占股2%,股權(quán)原值是650000元,現(xiàn)在他要把股權(quán)轉(zhuǎn)給他兒子,哪我填股權(quán)原值是填 672000元還是填 650000元呢?
郵政開票入賬只開6%入賬可以嗎
老師請問我們有一家公司要注銷,資產(chǎn)負(fù)責(zé)表其他應(yīng)收款科目期末余額有200萬,實(shí)收資本200萬,實(shí)際就是當(dāng)初因?yàn)檫@家公司是人力資源公司,要求注冊資本200萬必須實(shí)繳,然后找的三方公司過賬,這種情況注銷稅務(wù)方面會有什么問題嗎?
你好,老師,今年1月份個人股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)給企業(yè),以15萬轉(zhuǎn),合同寫明3個月內(nèi)轉(zhuǎn),到現(xiàn)在8月想分幾筆轉(zhuǎn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓款給個人股東,請問這樣可以嗎???稅局認(rèn)可的嗎??
老師,我公司為一般納稅人,公司名下一輛車報廢回收給廢品公司,請問怎么開票?稅收名稱寫什么,稅收編碼是?
老師,我們公司這個月收到一個新公司的一筆投資款,是貨幣資金,回單上也寫了投資款,等于就是實(shí)繳了,那么我們直接再做一下工商變更就可以了吧?然后我下個月再申報繳納印花稅就可以了對嗎?
那我是不4月發(fā)工資做分錄 不能一起計提再發(fā)工資
是的,還是要每個月計提的
我做1-3月的賬目 不是去年10-12月是今年1月發(fā) 我分錄是不借 應(yīng)付職工 貸 銀行(去年10-12月計提的工資)再計提今年1-3月的賬目 借 主營成本 貸應(yīng)付職工薪酬
是的,你的理解是正確的