你要想不出現(xiàn)負(fù)數(shù),可以進(jìn)入到待攤費用里面。
老師,我們11月收到預(yù)付的供應(yīng)商開的發(fā)票,已認(rèn)證,并記賬,借成本、進(jìn)項稅,貸預(yù)付款,12月對方開了紅字,原因是開票抬頭有誤。請問我12月收到發(fā)票后,如何做分錄?記進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎?如果進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出是正數(shù)還是負(fù)數(shù)?我成本也做負(fù)的,沒法平賬了。還有,在報稅時,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出那里是不是也要填寫這個金額。如果不做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,做進(jìn)項稅負(fù)數(shù)的話,那和我的12月認(rèn)證抵扣勾選統(tǒng)計又不一致,請問怎么辦
老師我想問下我如果公司收到一張發(fā)票待認(rèn)證,那我分錄就是,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額),貸:銀存或者應(yīng)付嘛,如果后面我又認(rèn)證了又轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅額,那就沖銷待認(rèn)證科目了嘛,那后面如果我進(jìn)項稅額又轉(zhuǎn)出了,那我是借:庫存商品,貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出),那這樣的話,那個進(jìn)項稅額就還包含了轉(zhuǎn)出這部分啊,這個怎么弄的呢
你好,老師,請問一下,我每次收到進(jìn)項發(fā)票都是借 原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,貸:應(yīng)付賬款。然后比如月末沒有銷項發(fā)票開出去,我就沒有去認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票,這樣一來時間久了,就會產(chǎn)生財務(wù)報表應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù),負(fù)數(shù)金額就是待認(rèn)證進(jìn)項稅額,那這樣報表有沒有問題,會不會產(chǎn)生預(yù)警
老師,我們收了很多招生費,這些都放在了預(yù)收賬款里,等著之后按完成率轉(zhuǎn)化成收入,現(xiàn)在遇到個問題就是這些招生費里,我們還要付給別的公司傭金,可是這個比例沒有固定的,一開始想收錢的時候如果能算出來就一部分放在預(yù)收賬款,一部分放在其他應(yīng)付里,這樣預(yù)收掛的金額不會太大?,F(xiàn)在算不出來的話,之后如果付出去傭金了,科目要怎么做
老師您 好,我們收到供應(yīng)商開過來的發(fā)票,當(dāng)月收到進(jìn)項發(fā)票,全都先入賬,入賬的分錄為:借應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,但是認(rèn)證發(fā)票時,我只是認(rèn)證部分,這時我會手工做一筆分錄 借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅,每個月做賬的模式都是這樣,現(xiàn)在出報表時,出現(xiàn)一種結(jié)果,就是應(yīng)交稅費這個科目出現(xiàn)貸方金額,好奇怪哦
我公司供貨廠家被立案調(diào)查了,稅局通知我司配合調(diào)查發(fā)票問題,18年的發(fā)票,我是今年接手的這家財務(wù),沒找到這家的采購合同,有發(fā)票,銀行流水,這會被定義為虛開嗎?物流信息需要提供什么資料?這種問題怎么處理?
老師,支付保證金現(xiàn)金流量是支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金,嗎退回保證金的現(xiàn)金流量是什么啊
主營業(yè)務(wù)收入347376.99,稅額45159.01,私企一般納稅人,所得稅要交多少?
代理記賬公司,客戶的裝修款446200放什么科目里用分?jǐn)倖幔?/p>
其他公司入股設(shè)備之前沒有入賬,現(xiàn)在需要分紅該如何處理
@樸老師,我想問下我們公司銷售23年采購的車輛,現(xiàn)在要過戶給個人,其實是個朋友,這個個人不會給我們支付款項,但是我們需要視同銷售,那這個的話還不能低于市場價太多,這個車目前正常折舊賬面價值有40萬,但是我要去申報增值稅要申報的話,如果他這個車出了事故,價值遠(yuǎn)低于賬面價值,需要出具相應(yīng)什么作證資料來證明,稅務(wù)這面會沒有風(fēng)險,
如果開票主營業(yè)務(wù)收入347376.99,稅額45159.01,一般納稅人,私企,那么所得稅要交多少?
公司的材料,后利用舊的送到供應(yīng)商再加工,像這種返到廠家時未出庫,再加工回來后需要再重新入庫嗎?我感覺不用,這種只會增加庫存的數(shù)量
老師,這個題的解析開發(fā)產(chǎn)品為什么不是280呢?貸方不應(yīng)該是賬面原值嗎?
老師,面試時候問我會規(guī)避風(fēng)險 嗎 怎么回答?
老師,是待攤費用還是長期待攤費用 這兩個是不同的科目吧
是不同的,不認(rèn)證可以暫時計入待攤費用,代替待認(rèn)證進(jìn)項科目
這個做分錄 借 原材料 借 待攤費用 貸 銀行存款 認(rèn)證的時候 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 貸 待攤費用 是嗎
對沒錯兒的就是這么做的
用這個科目,需要做其他的什么處理嗎?比如跨年的
不需要,這個不需要單獨的處理。
這個待攤費用 可以設(shè)置二級科目嗎?因為我是建筑業(yè) 我想其后面增設(shè) xxx項目
可以呀,你可以設(shè)置二級明細(xì)科目。
老師,我還想問一下 待攤費用 還能用在什么地方
嚴(yán)格來說,這個科目其實已經(jīng)取消了。其實很多企業(yè)還是在繼續(xù)沿用這個科目。
一些一年以內(nèi)的費用也可以放到這個科目攤銷。
那我繼續(xù)用這個科目 充當(dāng)應(yīng)交增值稅 待認(rèn)證 是可的是吧
對,沒問題,這個問題不大。