你好,2.15注冊的,一般納稅人,3.15日之前就需要做增值稅,附加稅的申報 企業(yè)所得稅,印花稅,是在4.15日之前申報
老師,我們是一般納稅人,之前一直是按月申報,現(xiàn)在報上月的印花稅還是按之前的流程是嗎,新增稅源然后申報
本公司一般納稅人小微企業(yè),是服務(wù)的公司,現(xiàn)在是季度申報報稅,印花稅顯示也是季度申報了,但是4月和5月的印花稅都在前兩個月給報了,這次季度申報印花稅只申報6月的印花稅數(shù)據(jù)可以嗎,還是印花稅必須按照系統(tǒng)認定的季度申報去申報
老師,如果公司是一般納稅人的話,到8月份報稅的期間,7月份的賬還沒做,可以直接根據(jù)7月份的銷項發(fā)票和進項發(fā)票來報稅嗎?8月15號之前,需要報的稅,是有增值稅,附加稅,印花稅,個稅?還要申報社保,是嗎?
老師 我們是一般納稅人 之前每個月登上電子稅局都有提示要報增值稅、附加稅和印花稅 為啥這個月沒提示報印花稅呢
老師,我公司2月15注冊的,目前公司還在籌建,未開始運營,,3月份沒有申報增值稅,有影響嗎?4月份還是正常做所得稅,增值稅,印花稅,附加稅申報?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分數(shù)
退稅申報,導(dǎo)入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
3.15號之前我還沒有入職,公司沒有申報增值稅,有什么影響嗎?
你好,那是之前會計的責(zé)任,不是你的問題。 需要補做增值稅的申報?
老師,之前沒有會計,公司現(xiàn)在還沒有開始正式運營,這兩個月在裝修
補做增值稅申報需要去稅務(wù)局是嗎?
你好,補做增值稅申報,是需要去稅務(wù)局大廳辦理的