借管理費(fèi)用11500 貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資10000 -應(yīng)付社保1500 計提社保和個稅 借應(yīng)付職工薪酬700 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅200 其他應(yīng)付款500
公司本月應(yīng)發(fā)工資10000代繳社保1000元,員工李某請病假扣除工資100元,代繳個稅40元,銀行支付8860元,會計分錄怎么做?
老師,公司交社保的會計分錄怎么做啊,個人部分,\'這月交,下月工資扣。
本月工資10000,社??酃?500 扣個人500 個稅200 怎么做會計分錄
本月工資10000,社??酃?500 扣個人500 個稅200 怎么做會計分錄
例如:2月工資3000元,應(yīng)發(fā)工資3000元,社保企業(yè)部分500,社保個人部門200,公積金企業(yè)個人各200,遲到早退扣10元,實(shí)發(fā)工資2990元。(個人部分企業(yè)部門都是公司承擔(dān)),工資發(fā)放后因業(yè)績不達(dá)標(biāo),公司要收回企業(yè)為個人交的應(yīng)交的部門社保和公積金200+200=400元,老師我想請問一下,會計分錄 怎么做,計提工資,社保,發(fā)放工資,社保,還有社保追回
@董老師,我們先繼續(xù)討論吧。
我們是外貿(mào)公司,有一批庫存,發(fā)票是今年三月開的,但是出口是今年7月,請問一下這個有沒有稅務(wù)疑點(diǎn)
互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本信息報送,我們公司有一個平臺,客戶用平臺開展業(yè)務(wù) ,在平臺注冊賬戶,付我們公司使用費(fèi),但是客戶從平臺獲取不到任何收入。勞務(wù)公司也在我們平臺,派遣人員到跟我們合作的客戶那里工作,我們付勞務(wù)公司管理費(fèi) 工資社保。但我們從勞務(wù)公司那里獲取不到任何收入。我們要報送嗎,
工程總包公司代發(fā)農(nóng)民工工資的賬務(wù)處理,有個稅
預(yù)付賬款收不回來轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,是預(yù)付賬款的凈損失嗎
老師,一個費(fèi)用單是現(xiàn)金費(fèi)用,有憑證 有發(fā)票,付款回單是不是也要附后邊
預(yù)付賬款收不回來審計轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本可以認(rèn)定為預(yù)付賬款凈損失嗎
為什么預(yù)付賬款收不回來,轉(zhuǎn)成本,還要定性為損失
老師,外管證到期后,要不要做反饋?
老師,請問一下,中期企業(yè)加入新股東,賬務(wù)是連接下來的,那這新入的股東就會問,從他加入后,他可以分到多少利潤,這個是怎么算的
您這個分錄不平啊, 應(yīng)付職工薪酬
怎么不平呀,這是倆分錄
職工薪酬 還有余額啊
你發(fā)放時 借應(yīng)付職工薪酬10800 貸銀行存款