您好,同學(xué),開13%得發(fā)票呢

老師,請(qǐng)問2020年7月份由小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)7月份之前有一些銷售了貨物但未開發(fā)票的,如果現(xiàn)在補(bǔ)開發(fā)票,是要按照13點(diǎn)收嗎?謝謝
老師好,公司是采購(gòu)藍(lán)莓等制成藍(lán)莓干銷售,采購(gòu)藍(lán)莓算采購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品,對(duì)嗎?如果算的話,我們可以申請(qǐng)開農(nóng)產(chǎn)品采購(gòu)發(fā)票,這樣一般納稅人就可以計(jì)算抵扣,抵扣十個(gè)點(diǎn),對(duì)嗎?
老師,我是一家一般納稅人電商商貿(mào)公司,購(gòu)進(jìn)的貨物有各種洗護(hù)用品(味道不同品名也不同),各種衣服鞋帽,各種零食等,他們件小名雜,購(gòu)進(jìn)這些物品的時(shí)候我都是按照購(gòu)進(jìn)發(fā)票上的貨物名字寫的,但是,銷售出去的時(shí)候,一個(gè)月的訂單有好幾萬單,而且各種貨物品名摻雜著,請(qǐng)問像這種情況,我如何錄銷售和結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品????幾萬個(gè)訂單總不能一單一單的錄和結(jié)轉(zhuǎn)吧?請(qǐng)老師解答,謝謝。
一項(xiàng)銷售行為如果既涉及服務(wù)又涉及貨物,為混合銷售。從事貨物的生產(chǎn)、批發(fā)或者零售的單位和個(gè)體工商戶的混合銷售行為,按照銷售貨物繳納增值稅;其他單位和個(gè)體工商戶的混合銷售行為,按照銷售服務(wù)繳納增值稅。 請(qǐng)問下老師,是不是這么理解。比如說我銷售軟件A及其安裝部署是要按照13個(gè)點(diǎn)的軟件產(chǎn)品開票。我銷售軟件A,部署軟件B。就是可以按照軟件產(chǎn)品13個(gè)點(diǎn)和服務(wù)費(fèi)6個(gè)點(diǎn)開票是嗎?是這么理解嗎?(混合銷售和兼營(yíng)銷售)
老師,你好,比如A公司為一般納稅人,增值稅稅率13%,采購(gòu)一批貨物,不含稅價(jià)100元,對(duì)外銷售200元含稅。 如果客戶要求開票,A公司加收6個(gè)點(diǎn),這6個(gè)點(diǎn)是屬于A公司的進(jìn)項(xiàng)嗎? 請(qǐng)問在計(jì)算成本和收入的時(shí)候應(yīng)該怎么算呢?
一般記稅工程,比如4000萬,那么就是330萬的增值稅,稅負(fù)3點(diǎn),那就是4000萬/1.09*0.03
我這邊銷售的是茶架,分別是黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜,開票規(guī)格型號(hào)可以直接寫黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜嗎
老師,石油公司開的專票,尾氣處理液,這個(gè)入什么科目?可以加在油費(fèi)里一起做嗎?
付出去的材料款,對(duì)方公司注銷了,錢已經(jīng)對(duì)公打出去了,現(xiàn)在該怎么操作? 賬上一直掛著這個(gè)公司的往來,可以協(xié)商讓對(duì)方法人退錢回來嗎?
老師你好,小規(guī)??鐓^(qū)域涉稅事項(xiàng),是按季預(yù)繳審報(bào)?還是按月?
老師,我們公司涉及一個(gè)員工勞動(dòng)糾紛,需要給對(duì)方補(bǔ)繳往年社保公積金,還涉及補(bǔ)發(fā)年終獎(jiǎng),稅局讓我們更正申報(bào)個(gè)稅,這是現(xiàn)在補(bǔ)繳的為啥更正往年啊,怎么更正,會(huì)不會(huì)還涉及企業(yè)所得稅變動(dòng)啊咋辦
老師,請(qǐng)問一下,如果退稅率的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是不能勾選出口退稅?我做了退稅勾選,然后已經(jīng)撤銷等稅務(wù)局批準(zhǔn),那這筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么做賬,謝謝
對(duì)于跨境電子商務(wù)零售出口等新型貿(mào)易方式,稅務(wù)總局2025年新規(guī)允許適用“無票免稅”政策,這個(gè)怎么操作
老師您好,我想請(qǐng)問下農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票計(jì)算抵扣和勾選抵扣有什么不同?請(qǐng)細(xì)講下。
我們企業(yè)收到企業(yè)企業(yè)開進(jìn)來的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?票面上面顯示免稅


希望我的回答對(duì)您有所幫助,請(qǐng)及時(shí)對(duì)我的回答做出評(píng)價(jià),謝謝。