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去年12月份的運(yùn)費(fèi),今年三月份開發(fā)票,直接借銷售費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款,可以嗎?需要通過什么以前年度損益來調(diào)整,去年底沒有做計提,匯算清繳要受影響嗎?

2023-03-31 13:43
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-31 13:44

同學(xué),你好 那你入到今年

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同學(xué),你好 那你入到今年
2023-03-31
您好,用以 以前年度損益調(diào)整 就要更正申報2022年年度所得稅匯算清繳申報表的, 您在分錄里用主營業(yè)務(wù)收入就是2023年利潤里,不用去更正2022年申報表
2023-10-05
你好,這個可以,這個需要納稅調(diào)增,你之前管理費(fèi)用多做了,可以不改上年財務(wù)報表,你去調(diào)上年年報,扣除下面其他去調(diào)
2021-04-25
那就直接反記賬到去年更正就是了
2022-02-09
你好,這個有扣除比例,按工資的2%。建議你還是用以前年度損益調(diào)整來做吧,別做當(dāng)期損益了。
2024-04-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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