同學(xué),你好 那你入到今年
建筑業(yè)去年12月暫估成本46250元,借:工程施工-原材料46250,貸:應(yīng)付賬款46250.匯算清繳時沒有調(diào)增,7月收到發(fā)票48000,可以不再調(diào)整匯算清繳,直接入賬嗎?剩余的部分做到今年7月,借:工程施工-原材料負(fù)數(shù)2570,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅4320,貸:應(yīng)付賬款1750可以嗎?老師
老師您好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年12月有筆賬做錯了,現(xiàn)在想做一筆,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)),貸:管理費(fèi)用紅字,現(xiàn)在可以直接這樣做嗎,還是需要調(diào)整以前年度損益?申報沒有錯,賬做錯了。
去年12月份的運(yùn)費(fèi),今年三月份開發(fā)票,直接借銷售費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款,可以嗎?需要通過什么以前年度損益來調(diào)整,去年底沒有做計提,匯算清繳要受影響嗎?
請問老師前年有一筆收入沒有入賬..那么今年補(bǔ)收入可以嗎?借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額 前年匯算清繳已過, 明年五月匯算清繳今年的時候調(diào)增收入可以不?還是說直接計當(dāng)期收入?
老師,23年多計提了幾百元的借管理費(fèi)費(fèi)用(工會經(jīng)費(fèi)),貸其他應(yīng)付,今年調(diào)整,一是直接通過當(dāng)期損益調(diào)整;二是通過以前年度損益調(diào)整(如涉及退稅還需要做一筆所得稅分錄),那老師這兩種方式,對填報匯算清繳的科目影響分別是哪樣的?就是這樣不用的方式去處理,匯算清繳填報時是有什么不同?哪些科目發(fā)生變動?我如果通過以前年度損益調(diào)整,那我還要同時計算應(yīng)補(bǔ)交的所得稅金額入賬是吧?
技術(shù)合同印花稅申報需要庫存商品加開票收入兩者之和,還是僅僅報開具發(fā)票金額
自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品雞蛋,目前還是小規(guī)模,這季度開票820多萬,我增值稅填的對么?
您好老師麻煩問一下企業(yè)收到政府補(bǔ)助,遞延收益按照多年確認(rèn)8910500元
買的固定資產(chǎn),進(jìn)項(xiàng)稅沒有勾選,勾選留抵太多了,如果不勾選的話,我怎么做賬,
你好,老師,我接了一家公司代賬,每月500元,500元可以不開發(fā)票嗎
報表成本大于收入申報時這個需要處理嗎?當(dāng)提示是時中風(fēng)險的
老師好,印花稅在賬上怎么取數(shù)去計算?
你好老師小規(guī)模納稅人繳納匯算清繳238.23元會計分錄怎么做
老師,我購買商品,取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,抵扣后,發(fā)現(xiàn)不應(yīng)該抵扣,于是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的余額,能否轉(zhuǎn)入商品成本?
老師,我們六月底拿的營業(yè)執(zhí)照,稅務(wù)登記這些都是7月才做的,選的都是從7月份才開始報稅,個稅6月的要報嗎