同學你好 你看看都結轉了嗎

你好 老師 想咨詢下 賬上掛了1萬多庫存,可能是之前結轉成本導致的,現(xiàn)在也沒有留抵 ,都是再購進,再銷售出去的,所以這個庫存怎么處理掉呢?
請問老師,建筑公司購進了建筑材料全部用于工程施工了但是又開了銷售建材的票 購進的和賣出的還不是對應的 這也是個新公司沒有庫存商品 這銷售該怎么做賬呢?怎么結轉成本呢?
我2019年沒有庫存商品入庫。只做了銷售商品和結轉銷售成本?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)沒有暫估入庫存商品。所以我資產(chǎn)負責表庫存商品是負數(shù)。現(xiàn)在2021年我暫估一筆這庫存商品負數(shù)那庫存商品就不是負數(shù)了嗎?可是我的資產(chǎn)負責表存貨還有在產(chǎn)品是負數(shù)。我要怎么調整?因為我是建筑行業(yè)。我們設計工程施工科目勞務成本科目。存貨里我們有原材料庫存商品工程施工勞務成本。我要如何把存貨和在產(chǎn)品調整成正數(shù)?存貨和在產(chǎn)品是不能是負數(shù)的
在做賬時看以前會計做的,銷售收入的時候都沒有結轉庫存商品,不知有沒有庫存商品,公司是設計,銷售產(chǎn)品的范圍,這樣沒做庫存商品怎么理解可以ma?看它有的購買的設計費做主營業(yè)成本, 有的購進產(chǎn)品也是做的主營業(yè)務成本,沒有做過庫存商品的分錄
公司還有1000萬進項沒有入賬抵扣,但實際沒有庫存,現(xiàn)在公司要注銷,應該怎么處理,如果入賬以后,賬面虛增1000萬庫存,對外開具銷售發(fā)票是否涉嫌虛開? 1000萬發(fā)票存在原因可能是當初公司為了控制稅負,有些進項沒有入賬,還有可能是公司對外開9%,材料采購是13%,日積月累留存的,但是沒有真實庫存了,怎么處理沒有風險。
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務
如果企業(yè)啟用ERP,財務記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費,安措費,措施費,間接費用這幾個科目如何區(qū)分,我看了那個長城建筑的實操課,這幾個科目老是分不清
是都結轉完了,余額表庫存商品顯示沒有數(shù)量了,可是我做的進銷存臺賬有期末庫存
同學你好 這個可以的
這個是什么原因是導致這樣呢?
同學你好 你沒核對好數(shù)據(jù)吧 重新核對一下 看看入庫和出庫一樣嗎
知道了,我是有一個商品沒有進 有銷售,另外兩個商品有進大于銷,我把這兩個商品全部結轉了庫存,余額表就沒有了庫存,進銷存表就會有這另兩個商品的庫存,是不是這個原因?
對的 是這個原因的