同學您好,你好,不要 的,這種情況 不要的
小規(guī)模納稅人12月份開了一個普票6萬,稅率開錯了,開了5%,1月份需要紅沖,怎么做分錄?
老師,小規(guī)模納稅人,3月份有張免稅普票對方退回重開,現(xiàn)在稅率改成1%了,怎么紅沖重開呀?
小規(guī)模納稅人,發(fā)票開錯紅沖重新開,需要做賬嗎
小規(guī)模之前開1%的普票,現(xiàn)在沖紅重開是免稅的普票,1%的增值稅如何處理
老師,我們是小規(guī)模納稅人,3月的時候開了1%的普票,現(xiàn)在我要紅沖重新開,是開免稅的嗎。2022.4新政策小規(guī)模免稅開免稅的,
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
申報時交稅也行的
怎么申報呢,還是正常申報嗎
不正??缭逻@么久了
申報需要填哪些表,怎么填啊
同學您好,主表就可以了 普票免稅填10行你參考一下這里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg