同學(xué)你好 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)

向東海泰山有限責(zé)任公司銷售貨物,業(yè)務(wù)部門開出增值稅專用發(fā)票,儲運(yùn)部門辦妥發(fā)貨手續(xù)并代墊運(yùn)費(fèi)。財會部門根據(jù)增值稅專用發(fā)票、代墊運(yùn)費(fèi)清單辦妥托收手續(xù)。寫分錄
企業(yè)2022年4月增值稅涉稅經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)1、4月2日,企業(yè)向煙臺市鋁家制造廠購入生產(chǎn)用材料器能,材料已驗(yàn)收入庫。2、4月3日,企業(yè)向東海永恒百貨公司銷售保溫瓶,開具增值稅專用發(fā)票,辦妥發(fā)貨手續(xù)并為永恒百貨公司代墊了運(yùn)費(fèi)。3、4月4日,企業(yè)某免稅在建工程項(xiàng)目領(lǐng)用鋁片,該批鍋片為公司上月購入,購入時已作進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。4、4月5日,企業(yè)收到中國工商銀行劃賬通知,支付煙臺市自來水公司水費(fèi)。5、14月6日,企業(yè)將自產(chǎn)的一批A型保溫瓶作為福利發(fā)放給職工。6、4月6日,企業(yè)向上海瓶膽廠購入大號瓶膽,取得供貨方開具的增值稅專用發(fā)票和運(yùn)輸單位開具的增值稅專用發(fā)票,貨款已付。7、4月7日,東海永恒百貨公司聲稱4月3日從本企業(yè)購入的A型保溫瓶部分有瑕疵,要求退貨,經(jīng)本企業(yè)業(yè)務(wù)人員認(rèn)定同意給予退貨,并根據(jù)相關(guān)證明開具了紅字增值稅專用發(fā)票。請寫出以上的分錄
4月3日,企業(yè)向東海永恒百貨公司銷售保溫瓶,開具增值稅專用發(fā)票,辦妥發(fā)貨手續(xù)并為東海永恒百貨公司代墊了運(yùn)費(fèi)。做會計分錄
(2)6月3日,向濟(jì)南新天地百貨公司銷售保溫瓶,開具增值稅專用發(fā)票,辦妥發(fā)貨手續(xù)并為濟(jì)南新天地百貨公司代墊了運(yùn)費(fèi)。(3)6月4日,公司某免稅在建工程項(xiàng)目領(lǐng)用鋁片,該批鋁片是公司上月購入的,購入時已做進(jìn)賬稅額抵扣(4)6月6日,公司將自產(chǎn)的一批A型保溫瓶作為福利發(fā)放給職工(6)6月7日,向上海永恒瓶膽廠購入大號瓶膽,取得供貨方開具的增值稅專用發(fā)票和運(yùn)輸單位開具的增值稅專用發(fā)票,貨款已付。(7)6月7日,濟(jì)南新天地百貨公司聲稱3日從本公司購入的A型保溫瓶部分有瑕疵,要求退貨,經(jīng)公司業(yè)務(wù)人員認(rèn)定同意給予退貨,并根據(jù)相關(guān)證明開具紅字專用發(fā)票。(8)6月9日,從煙臺科瑞沖床有限公司購入一臺沖床。實(shí)際成(9)6月12日,向煙臺永旺有限公司銷售A型保溫瓶,款項(xiàng)已收到,貨物購買方自提。
(1)6月3日,向濟(jì)南新天地百貨公司銷售保溫瓶,開具增值稅專用發(fā)票,辦妥發(fā)貨手續(xù)并為濟(jì)南新天地百貨公司代墊了運(yùn)費(fèi)。(2)6月4日,公司某免稅在建工程項(xiàng)目領(lǐng)用鋁片,該批鋁片是公司上月購入的,購入時已做進(jìn)賬稅額抵扣(3)6月6日,公司將自產(chǎn)的一批A型保溫瓶作為福利發(fā)放給職工(4)6月7日,向上海永恒瓶膽廠購入大號瓶膽,取得供貨方開具的增值稅專用發(fā)票和運(yùn)輸單位開具的增值稅專用發(fā)票,貨款已付。(5)6月7日,濟(jì)南新天地百貨公司聲稱從本公司購入的A型保溫瓶部分有瑕疵,要求退貨,經(jīng)公司業(yè)務(wù)人員認(rèn)定同意給予退貨,并根據(jù)相關(guān)證明開具紅字專用發(fā)票。(6)6月9日,從煙臺科瑞沖床有限公司購入一臺沖床。(7)6月12日,向煙臺永旺有限公司銷售A型保溫瓶,款項(xiàng)已收到,貨物購買方自提。完整的題會計分錄要怎么做啊
老師好,我們是雙軟第三年企業(yè)所得稅減半征收12.5計算,但是我們利潤在300萬內(nèi),屬于小微企業(yè)5計算,應(yīng)該是根據(jù)5享受還是12.5計算?
咨詢下:股東名冊上面的持股比例和持股金額,是認(rèn)繳出資還是實(shí)繳出資。
老師,您好,請問勞務(wù)分包資質(zhì)的話,一般用于建筑工程分包,我們生產(chǎn)現(xiàn)在也要包出去,對方有勞務(wù)分包合同,對方找一批人過來生產(chǎn),請問這樣需要對方提供什么資質(zhì)嗎,并且對方開什么名目的發(fā)票
老師,我們進(jìn)口貨物應(yīng)付賬款是美元,后來支付應(yīng)付賬款由于匯率人民幣老是有余額怎么處理
企業(yè)所得稅匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi)本年累計為負(fù)數(shù),沖減上年計提數(shù)據(jù)所致,是否應(yīng)該正常填列呢?
實(shí)習(xí)律師身申報個稅時可以扣除30%的辦案費(fèi)嗎?
現(xiàn)在開票,復(fù)核人怎么修改
原來是事業(yè)單位企業(yè)管理,因此執(zhí)行的是小企業(yè)財務(wù)制度,用的都是企業(yè)科目記賬,現(xiàn)在改回事業(yè)單位記賬科目,要如何相應(yīng)調(diào)整科目
老師,就是那個道路通行費(fèi),它也是可以抵扣嗎?普票也可以抵扣增值稅嗎?做進(jìn)項(xiàng)抵扣?
老師,您好!我們公司有POS收款到賬了16125.45元,手續(xù)費(fèi)是千分之3.8,那我應(yīng)該怎么做賬呢

