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公司付款繳納各種稅金的賬務處理請老師指出錯誤的地方,謝謝 借:稅金及附加—城鎮(zhèn)土地使用稅 稅金及附加—房產稅 稅金及附加—印花稅 管理費用—基本醫(yī)療保險 貸:銀行存款—建行

2023-03-28 11:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-28 12:00

你好,繳納的時候 借;應交稅費—房產稅,土地使用稅 稅金及附加—印花稅 貸:銀行存款 房產稅,土地使用稅計提的時候 借;稅金及附加,貸;應交稅費—房產稅,土地使用稅

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快賬用戶5503 追問 2023-03-28 12:10

房產稅和土地使用稅需要當月先做計提再做繳納稅金處理是嗎?印花稅不需要做計提,直接做繳納稅金即可是吧?

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齊紅老師 解答 2023-03-28 12:26

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶5503 追問 2023-03-28 12:33

我收到一張銀行付款繳納基本醫(yī)療保險費的回單,這個應該怎么賬務處理?請老師指導,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-03-28 12:34

你好 借;應付職工薪酬—社保,貸:銀行存款?

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快賬用戶5503 追問 2023-03-28 12:50

根據(jù)會計權責發(fā)生制,每月的工資都要先做計提,計提金額是沒有扣除后的金額為應發(fā)數(shù)。 等到實際發(fā)放的時候,再做發(fā)放工資的賬務處理,發(fā)放金額是扣除社保等等后的金額為實發(fā)數(shù)。 這樣理解對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-28 12:51

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶5503 追問 2023-03-28 12:53

剛剛問您的繳納醫(yī)保這筆業(yè)務我居然忘了,我想再了解一下,這筆繳納醫(yī)保的金額是單位和個人的合計數(shù)嗎?還是交的單位部分?

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齊紅老師 解答 2023-03-28 12:54

你好,繳納的分錄,是單位和個人的合計數(shù)。 借;應付職工薪酬—社保,其他應收款(個人負擔部分),貸:銀行存款? 計提的時候,只需要計提單位負擔的部分 借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬—社保

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快賬用戶5503 追問 2023-03-28 13:13

工資就這塊有點蒙圈,老師講的很好,非常感謝。剛才第一筆計提房產稅和土地使用稅我按你說的做了計提,后面是附0張單據(jù)吧?繳納的時候才附銀行付款回單對吧,計提的時候后面不用附單據(jù)是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-28 13:17

你好,計提稅款的時候,分錄可以沒有附件的

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快賬用戶5503 追問 2023-03-28 13:20

付2023年1~12月車輛保險費和車船稅 借:銷售費用—車輛保險2244.73 應交稅費(進項稅額)134.68 稅金及附加—車船稅720 貸:庫存現(xiàn)金3099.41

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齊紅老師 解答 2023-03-28 13:21

你好,繳納車船稅的時候,借方是? 應交稅費—車船稅,而不是??稅金及附加

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快賬用戶5503 追問 2023-03-28 13:24

保險公司開的專票,服務名稱:意外傷害保險,補償保險,交通事故強制險,備注欄信息:車船稅。本來上傳圖片給您看的,上傳幾次發(fā)不了

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齊紅老師 解答 2023-03-28 13:25

你好,繳納車船稅的時候,借方是? 應交稅費—車船稅,而不是??稅金及附加 (是針對這個回復有什么疑問嗎)

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快賬用戶5503 追問 2023-03-28 13:31

好的,我怕您沒看到發(fā)票會把我的賬務處理理解錯了。 內銷產品一批,有銀行收款回單,這種情況確認收入不需要計入應收賬款吧?昨天學堂有一位老師給我解答說,只要確認收入都要做一筆應收賬款,再做銀行存款。我今天越想越不對??!款項已收,是不是應該直接: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入—內銷收入 應交稅費(進項稅額) 您看是不是這樣理解

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齊紅老師 解答 2023-03-28 13:31

你好,內銷產品一批,有銀行收款回單,借方直接計入銀行存款就是了?

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快賬用戶5503 追問 2023-03-28 13:36

收到一張上海增值稅普通發(fā)票,服務名稱 代訂住宿費,這筆業(yè)務應該怎么賬務處理合適?我做的是報銷差旅費不知道合不合適。借:銷售費用—差旅費 貸:庫存現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2023-03-28 13:37

你好 借:管理費用等科目 貸;庫存現(xiàn)金等科目? (如果之后是不同問題,請重新發(fā)起提問,謝謝配合。)

你好
借:管理費用等科目
貸;庫存現(xiàn)金等科目?
(如果之后是不同問題,請重新發(fā)起提問,謝謝配合。)
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