學(xué)員您好,是的,對的

小規(guī)模納稅人季度申報(bào),免稅額度30萬,現(xiàn)在第四季度已經(jīng)開票超過30萬,納稅基數(shù)是按照30萬多交稅,還是按照超出部分,也就是扣除30萬后的余額交稅?
老師,最新的政策是不是 小規(guī)模企業(yè) 季度開票沒超30萬免稅,超過30萬按1%交稅
老師好,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是 增值稅季度銷售額不超過30萬,普票免征增值稅專票按照1%交增值稅,超過30萬,是不是全部按照1%交增值稅?
請教老師,小規(guī)模納稅人開票季度超過30萬,怎么交稅,是超過部分按1%交稅,還是按開票金額的1%交稅?
老師,小規(guī)模納稅人,季度開票超過30萬,是超過部分按1%交稅還是所有都按1%交增值稅呢?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


是按那個(gè)稅率開票?
學(xué)員朋友您好,開票項(xiàng)目一般可選收開1%
老師,普票按1%開票,后面還要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這樣不是很麻煩
賬務(wù)處理不需要做這么麻煩借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入