您好,同學(xué),是月底作廢啊,不要做進賬里呢,不然賬上和下月申報表不一致呢

老師,你好。請問銷售方開給我們的發(fā)票識別號開錯,因為當(dāng)時沒有認證就先做賬了并且也裝訂成冊。現(xiàn)在勾選認證時發(fā)現(xiàn)錯誤,對方要求我們把發(fā)票原件退回才給我們沖紅再另行重開??墒怯捎诎l(fā)票已經(jīng)裝訂成冊,會計也交接更換過。是否必須退回原件才能沖紅呢?
1、老師,我們銷售放,8月一張發(fā)票開錯,未作廢,要開紅字沖紅,對方未抵扣,我開好后,發(fā)票不用給對方,我們留著直接9月做賬嗎? 2、做賬改怎樣做? 3、這個紅字發(fā)票,增加9月的進項是不,因為8月這個票的增值稅已經(jīng)交了。
老師用友U8,2022.10月59號憑證固定資產(chǎn)模塊生成的憑證,已經(jīng)結(jié)賬到11月,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)卡片,名稱未寫數(shù)量。如茶水柜1個,問可能反結(jié)賬,反記賬,反審核,作廢期末損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證,作廢折舊憑證,這樣可以修改卡片嗎?(另問固定卡片生成憑證可要作廢,修改后重新生成憑證呢,還是不重新生成憑證,只修卡片的名稱,但要重新計提折舊?
老師用友U8,2022.10月59號憑證固定資產(chǎn)模塊生成的憑證,已經(jīng)結(jié)賬到11月,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)卡片,名稱未寫數(shù)量。如茶水柜1個,問可能反結(jié)賬,反記賬,反審核,作廢期末損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證,作廢折舊憑證,這樣可以修改卡片嗎?(另問固定卡片生成憑證可要作廢,修改后重新生成憑證呢,還是不重新生成憑證,只修卡片的名稱,但要重新計提折舊?
開錯的發(fā)票,隔月了,這個月我需要重新開一張發(fā)票,那么我想請問下,這個第一步是申請紅字信息表,第二部才能開出新的發(fā)票是嗎,然后開出來新的發(fā)票和是不是紅沖的那張,還有上月開錯的一張發(fā)票都需要做一筆憑證,也就是這一張票從開始到現(xiàn)在需要做三張憑證,是嗎,是必須做三張憑證,還是可以做一張憑證省事一點,因為我記得當(dāng)月作廢的發(fā)票是不需要做2張憑證的
分公司那邊有人員工資及社保,那么是合并在總公司做賬還是需要分開做賬,個人所得稅申報是由分公司申報還是可以合并在總公司申報?
貨物銷售出去了,專票也開了,款沒到賬,怎么做賬
貨物銷售出去了,專票也開了,款沒到賬,怎么做賬
老師,原材料買時候買價?運費,入原材料成本里,商品有票,運費需要有票嗎老師
增值稅的附加稅就是三個吧
老師,購訂貨款已付,貨也收到,但未收到發(fā)票,貨是收到就銷售出去的,我這樣做可以嗎,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,借營業(yè)成本,帶應(yīng)付賬款
個稅是怎么計算的,有幾個檔
購買的機器設(shè)備沒有發(fā)票,但是出口報關(guān)了,現(xiàn)在報關(guān)單要開票,請問買的這個機器可以稅務(wù)代開發(fā)票嗎?
收益人的所得稅我們能從我們這一方繳納嗎,并出具完稅證明
8月9月有個員工忘記申報個稅了,怎么辦
公司購買幾部手機,老板自己聯(lián)系業(yè)務(wù),也有的送禮,能不能抵扣?
1. 購買的手機,用于日常經(jīng)營與管理,取得增值稅專用發(fā)票,計入當(dāng)期費用,可以抵扣增值稅 2. 購買的手機,用于員工發(fā)福利,取得增值稅專用發(fā)票,計入職工薪酬,不得抵扣增值稅 3. 購買的手機,用于隨機當(dāng)做禮品送給客戶,取得增值稅專用發(fā)票,計入業(yè)務(wù)招待費,不得抵扣增值稅
業(yè)務(wù)招待費的所有發(fā)票,都不能抵扣是嗎?還是有哪些可以抵扣?
是的,業(yè)務(wù)招待費都不得抵扣進項
希望我的回答對您有所幫助,也請您及時對我的回答做出評價哦,謝謝啦!
除了職工福利費、業(yè)務(wù)招待費不能抵扣,還有哪些不能抵扣的?
1、因為違法違規(guī)造成的損失、管理不善造成的損失,由于責(zé)任完全在企業(yè)自己,不能抵扣進項,已經(jīng)抵扣的進項也應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)出。 2、一般納稅人購買的貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂服務(wù)進項稅額不得從銷項稅額中抵扣。 3、用于簡易計稅方法計稅項目、免稅、集體福利和個人消費的購進貨物、服務(wù)發(fā)票不能抵。