你好 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

公司領(lǐng)用自制庫(kù)存商品一批用于對(duì)外捐贈(zèng),成本5萬(wàn)元,市場(chǎng)銷售價(jià)格7萬(wàn)元。
2021年企業(yè)庫(kù)存原材料賬面價(jià)值為6萬(wàn)元市場(chǎng)購(gòu)買價(jià)格為5萬(wàn)元假設(shè)不發(fā)生其他購(gòu)買費(fèi)用,由于原材料市場(chǎng)銷售價(jià)格下降,該批產(chǎn)品的市場(chǎng)總額由15萬(wàn)元下降為10萬(wàn)元產(chǎn)品成本為9萬(wàn)元將原材料加工成該批商品需投入4萬(wàn)元估計(jì)銷售費(fèi)用及稅金2萬(wàn)則該批產(chǎn)品減值金額多少
3.2021年企業(yè)庫(kù)存原材料的賬面價(jià) 值為6萬(wàn)元,市場(chǎng)購(gòu)買價(jià)格為5萬(wàn)元,假設(shè)不發(fā)生其他購(gòu)買費(fèi)用由于原材料市場(chǎng)銷售價(jià)格下降市場(chǎng)上用原材料生產(chǎn)的產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格也發(fā)生下降,該批產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格總額由15萬(wàn)元下降為10萬(wàn)元,產(chǎn)品的成本為9萬(wàn)元,將原材料加工成該批產(chǎn)品尚需投入4萬(wàn)元,估計(jì)銷售費(fèi)用及稅金為2萬(wàn)元。則該批產(chǎn)品減值的金額為()萬(wàn)元。
2021年6月1日,甲公司庫(kù)存商品成本為1120萬(wàn)元,對(duì)應(yīng)的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備為120萬(wàn)元,當(dāng)月購(gòu)入庫(kù)存商品成本100萬(wàn)元,銷售庫(kù)存商品成本224萬(wàn)元,甲公司采用先進(jìn)先出法核算庫(kù)存商品發(fā)出成本,月末庫(kù)存商品市場(chǎng)售價(jià)950萬(wàn)元,預(yù)計(jì)銷售稅費(fèi)合計(jì)20萬(wàn)元,不考慮其他因素,月末應(yīng)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備為()萬(wàn)元。
庫(kù)存商品賬面原值50萬(wàn)元,已計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備8萬(wàn)元,市面上該批產(chǎn)成品市場(chǎng)價(jià)值為60萬(wàn)元,出售該批產(chǎn)成品需要發(fā)生的銷售費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)為0.5萬(wàn)元; 有關(guān)減值準(zhǔn)備在存貨價(jià)值回升時(shí)理應(yīng)轉(zhuǎn)回。請(qǐng)代小張編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
公司把車賣了,如果價(jià)格低于市場(chǎng)價(jià)格,是否按照市場(chǎng)參考價(jià)格來(lái)繳稅。
老師,你好,對(duì)方給我們開(kāi)的發(fā)票我們已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,后面發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,又給沖紅重新開(kāi),那我這個(gè)月認(rèn)證時(shí),這個(gè)發(fā)票又顯示著呢,我這邊改不改認(rèn)證,這個(gè)后面怎么操作
老師,我們是充電公司,我預(yù)收充電費(fèi)做的憑證是:借:銀行存款,貸:應(yīng)收帳款;退預(yù)收電費(fèi)是直接做紅字沖剩余電費(fèi),還是做成:借:應(yīng)收賬款,貸:銀行存款好呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育的費(fèi)用能抵扣個(gè)稅嗎?
老師好,l,公司有4名員工是通過(guò)人力資源公司發(fā)工資,我們把錢打給人力資源公司。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)能做會(huì)計(jì)科目,借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款嗎?2,如果可以的話,公司沒(méi)有給他報(bào)個(gè)稅,那么在企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表上實(shí)發(fā)應(yīng)付職工薪酬借方,那就和個(gè)稅申報(bào)比對(duì)不匹配了。請(qǐng)問(wèn)可以嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減(已抵減)上個(gè)月賬上做多了,紅沖到了下個(gè)月,余額在借方,借方余額可以轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減(待抵減)嗎
老師,客戶回款的時(shí)候,把零頭60給抹掉了,之前發(fā)票已經(jīng)開(kāi)了,導(dǎo)致金額不一致,怎么處理比較好?
11月開(kāi)具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在11報(bào)10月增值稅的時(shí)候可以勾選抵消嗎?如果能抵消,請(qǐng)問(wèn)賬怎么做呢
生產(chǎn)企業(yè)erp系統(tǒng)產(chǎn)品單價(jià) 怎么維護(hù),每個(gè)月成本都不一樣
老師,公司要搬辦公室了,這幾年經(jīng)濟(jì)不景氣,老板的房子拿給公司用,免費(fèi)使用的,那么老板需要房產(chǎn)稅或者是什么稅嗎?

