您好,題目這個是全部的是吧
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)力增值稅一般納稅人, 2020年8月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)進口高檔化妝品一批用于生產(chǎn)加工優(yōu)質(zhì)化妝品,貨價200萬元另外,在國外支付相關(guān)經(jīng)紀(jì)費10萬元,支付到我國口岸前的運輸裝卸費10萬元,保險費5萬元。從海關(guān)到企業(yè)所在地支付運輸費1萬元取得運費增值稅專用發(fā)票。 (2)從國內(nèi)購進原材料取得增值稅專用發(fā)票,支付不含稅貨款300萬元。 (3)銷售自制的高檔化妝品開具專用發(fā)票,取得銷售額700萬元,支付銷貨運輸費用20萬元,取得運輸增值稅專用發(fā)票。 (4)因管理不善損失以前從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進的用于生產(chǎn)植物化妝品的農(nóng)產(chǎn)品一批,入賬成本10萬元(不含稅) 已知化妝品和設(shè)備的關(guān)稅稅率都為20%,高檔化妝品消費稅稅率15%。假設(shè)以上票據(jù)都通過稅務(wù)機關(guān)的認(rèn)證當(dāng)月可以抵扣。 請計算: (1)進口環(huán)節(jié)應(yīng)納的關(guān)稅、進口環(huán)節(jié)的增值稅和消費稅; (2)國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)納的增值稅稅額; (3)國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)納的消費稅稅額
某外貿(mào)公司為一般納稅人,從國外進口一批摩托車用于銷售(適用消費稅稅率為10%),支付關(guān)稅完稅價和關(guān)稅合計45萬元,適用的進口增值稅稅率為13%,款項已支付,產(chǎn)品已經(jīng)驗收入庫。要求:編制相關(guān)會計分錄。
1.日日興隆商場2021年8月進口一批高檔美容修飾類化妝品。該批貨物在國外的買價120萬元,貨物運抵我國入關(guān)前發(fā)生的運輸費、保險費和其他費用分別為12萬元、6萬元、2萬元。貨物報關(guān)后,該商場按規(guī)定繳納了進口環(huán)節(jié)的增值稅和消費稅并取得了海關(guān)開具的繳款書。從海關(guān)將該批高檔化妝品運往商場所在地取得增值稅專用發(fā)票,注明運輸費用5萬元、增值稅進項稅額0.45萬元。 該批化妝品當(dāng)月在國內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額500萬元。高檔化妝品進口關(guān)稅稅率2,0%, 消費稅稅率15% 要求:計算該批化妝品進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅、增值稅、消費稅和國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增.值稅,單位萬元。 解答: 應(yīng)繳納進口關(guān)稅= 進口環(huán)節(jié)組成計稅價格=進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納增值稅= 進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納消費稅= 國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納增值稅=
企業(yè)從國外進口一批需要交納消費稅的材料價值為500萬元(不含增值稅),進口環(huán)節(jié)需要交納的消費稅為100萬元。材料驗收入庫,用銀行存款支付。編制相應(yīng)的會計分錄。假設(shè)不考慮其他相關(guān)稅費。
2、某日化廠為增值稅一般納稅人,2019年5月進口一批香水精,出口地離岸價格80萬元,境外運費及保險費共計20萬元,海關(guān)于5月15日開具了專用繳款書,日化廠繳納進口環(huán)節(jié)稅金后海關(guān)放行;日化廠將進口的香水精的80%用于生產(chǎn)高級化妝品。本月從國內(nèi)購進材料取得增值稅專用發(fā)票,注明價款100萬元、增值稅13萬元,銷售高級化妝品取得不含稅銷售額400萬元。(本月取得的增值稅抵扣憑證在本月認(rèn)證并抵扣,關(guān)稅稅率為40%,化妝品消費稅稅率為30%)。要求計算:?進口環(huán)節(jié)海關(guān)關(guān)稅?進口環(huán)節(jié)消費稅?進口環(huán)節(jié)增值稅?銷售環(huán)節(jié)應(yīng)交的增值稅?銷售環(huán)節(jié)應(yīng)交的消費稅
老師,超市營業(yè)期交的電費,怎么入賬
我想問一下,重新建賬,固定資產(chǎn)有期初余額,但是錄入期初余額后,資產(chǎn)負(fù)債表一直顯示不平衡,資產(chǎn)類有數(shù)(因為錄入期初了嘛),那負(fù)債+所有者權(quán)益那邊要對應(yīng)錄哪里呢?
項目辦公用品費用計入在建工程還是管理費用
請問營業(yè)收入5萬,包含2000代金券,活動贈送的活動的抵扣券,現(xiàn)金券怎么入賬呀,求分錄
個人車輛租賃給公司開發(fā)票要交稅嗎
老師好,我是先進制造業(yè),目前廠房置換跟對方企業(yè)互相開票了,對方開給我的進項算下來能加計抵減幾百萬,我能做加計抵減嗎
老師,8月攜程結(jié)算給我們的款是扣掉平臺費的錢,平臺費扣掉207.85元沒開票,我8月份做了銷售費用-暫估207.85元,到了9月發(fā)票攜程開了1008元的票給我們,應(yīng)該是退單引起的系統(tǒng)金額紊亂,那我9月份做這樣的分錄可以嗎?借:銷售費用1008借:銷售費用-暫估207.85 貸:其他應(yīng)付款-老板,多出的票我就當(dāng)老板付的款可以嗎?金額也不多可以這樣做嗎?
老師,你好,問一下:老板讓會計在京東買五糧液白酒兩箱國慶中秋送禮,因為是國補補貼的東西只能開個人發(fā)票不能開公司抬頭,這種情況做賬可以做招待費嗎
老師,建筑工程合同 印花稅按照結(jié)算額還是合同額計算
老師,我是做進口榴蓮批發(fā)的,是和家人合伙,之前沒參與公司管理,現(xiàn)在開始進入公司管理,我們是小規(guī)模一般納稅人,外賬是給外面的人做的,內(nèi)賬是自己親戚做的,做不好,我現(xiàn)在需要學(xué)習(xí)內(nèi)賬和如何合理避稅
是的。寫個分錄。
您好,這樣的話,借 庫存商品? 840000%2B450000%2B210000=1500000? 應(yīng)交稅費? 255000? 貸 銀行存款
不對。不對。
怎么了的請問一下?
信用保證金是其他貨幣資金。
那其實就是相當(dāng)于貸方銀行存款和其他貨幣資金都有,一個是稅款,一個是貨款而已
貸方不能用銀行存款一個科目。
嗯對,分開兩個就可以的
電子普通發(fā)票上沒有章,票有用嗎?
當(dāng)然可以的了,目前可以