你好,關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的有虛開發(fā)票的風險。
各位老師好!我想請教一個問題,我們是勞務(wù)公司,有個勞務(wù)分包項目,是甲方代付勞務(wù)款給我們的,不是總包單位付款給我們,合同是我們與總包單位簽的勞務(wù)分包合同,合同里面沒有出現(xiàn)甲方的任何信息,這種我們開票是給總包單位開還是給甲方開呢?這種情況該怎么處理呢?
我們公司和總承包方簽訂了一個分包合同,總承包人是武漢的,我們是分包人,也是武漢的,分包的項目施工地是在廣西,請問我們單位(分包人)需要做在稅務(wù)局異地項目登記嗎?
問,我們是分包單位,總包單位幫我們代付職工工資,我們開發(fā)票給總包單位,總包直接人工費代發(fā)工資,發(fā)給了我們項目上的農(nóng)民工??偘鼏挝徊恍枰Ц犊铐椊o我單位,這個分錄怎么做?
你好!我想要咨詢一下,就是我們有個綠化專業(yè)分包項目,該項目是市政道路工程項目,是總包單位將該項目的綠化養(yǎng)護部分分包給我們公司施工,就是有個問題,總包單位跟業(yè)主是在2016.5.1之前簽的老項目,而我們承接的綠化專業(yè)分包跟總包是在2016.5.1之后簽訂的合同,那么這樣我們可以跟總包一樣享受簡易計稅嗎?我覺得應該不行吧!要看我們跟對方簽的時間吧
老師 我們是建筑單位,有一家建筑單位把他們承包的工程,除了主體部分以外,分包給我們單位了,比如這個項目2000萬,有900萬分包給我們了,還有1100萬的工程,這1100萬部分的勞務(wù),還能分包給我們嗎?
我公司(一般納稅人)6月份賣掉一部二手車,當時按照3%簡易計稅,并開了3%的普通發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)要求按照13%交稅并更改增值稅申報表,請問13%是填寫到不開票收入欄嗎?之前申報的3%簡易計稅欄需不需要改為0?
我這記賬有個銀行賬戶只回單不全只有收入,支出的去年的沒有記賬,應該怎么記賬了
老師,返聘退休殘疾人簽的勞動合同,為什么不能抵殘保金,但工資又要計入工資總額核算殘保金
8月份員工在我司進銷存系統(tǒng)做入庫,商品數(shù)量5個成本42.5,錯誤的入成了53 .5,進項發(fā)票42.5,商品已銷售3個。讓我司技術(shù)修改進銷存數(shù)據(jù),他說要10月份才能修改。那么8月份的賬我該怎么做,針對成本這塊怎么做賬?
收到社保局的供崗補貼怎么做
長期股權(quán)投資的科目用于那些事項
你好老師,一般納稅人開普票出去,普票這部分產(chǎn)生增值稅可以用進項抵扣嗎
在建企業(yè)的業(yè)務(wù)招待費,年底匯算清繳怎么處理
老師,我們收到退稅,出口貨物備案單證目錄當中填寫涉外收入申報單號那里查詢???應該是那個部門提供?
老師您好,我們是小企業(yè)會計準則,發(fā)現(xiàn)幾年前一筆33.2的進項稅已抵扣但是賬上進了成產(chǎn)成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,應該怎么處理呢
老師,這個虛開發(fā)票怎么界定啊,我們是真實的業(yè)務(wù),那您給個建議行么,到底這個業(yè)務(wù)我們能不能做。
你好,就是沒有業(yè)務(wù),你給別人開了發(fā)票。