手機(jī)號(hào)也正常 我們這邊專(zhuān)管員也用手機(jī)號(hào)
老師,我門(mén)店是個(gè)體工商戶,小規(guī)模納稅人。前幾天專(zhuān)管員打電話來(lái)說(shuō)門(mén)店2019年10月-12月季度0申報(bào),但實(shí)際開(kāi)票有七萬(wàn)多。讓我去稅務(wù)大廳更正申報(bào)。隨后我立馬去稅務(wù)大廳更正好了。過(guò)后專(zhuān)管員說(shuō)讓我要寫(xiě)份情況說(shuō)明過(guò)去稅務(wù)分局,另外要處罰兩千-1萬(wàn)的罰款。請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)處罰正常嗎
你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,3.1號(hào)開(kāi)始靜態(tài)的收款碼不讓用了,我申請(qǐng)了一個(gè) 個(gè)體工商戶,我家主要是雇農(nóng)戶趕豬 卸豬的工作,然后我家沒(méi)有對(duì)外開(kāi)發(fā)票的業(yè)務(wù),我給我家稅務(wù)所打電話,稅務(wù)局說(shuō)我家不開(kāi)發(fā)票的話,可以不用激活稅務(wù)系統(tǒng)。 但是我想請(qǐng)問(wèn)一下大家,我這樣只收款,沒(méi)有支出的情況下,需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我公司是一般納稅人后轉(zhuǎn)小規(guī)模,增值稅還是按一般納稅人記賬,在去年四季度專(zhuān)票發(fā)生退回,這時(shí)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額成負(fù)數(shù),我原來(lái)準(zhǔn)備退稅的,打電話到稅務(wù)局說(shuō)我公司沒(méi)有退稅金額,這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額的負(fù)數(shù)我要這么處理
老師你好,我去年7月份注冊(cè)的公司,稅務(wù)報(bào)到時(shí)專(zhuān)管員收了一份營(yíng)業(yè)執(zhí)照讓我加了qq群就讓我走了,一直沒(méi)開(kāi)展業(yè)務(wù),看到別人說(shuō)新注冊(cè)的公司三個(gè)月內(nèi)要開(kāi)始報(bào)稅了,我差不多2021年年底的時(shí)候報(bào)過(guò)一次,登陸后顯示未核定稅種,后來(lái)我就沒(méi)管了,今年也登陸過(guò)幾次,一直顯示密碼錯(cuò)誤,我也沒(méi)在意,直到今天我打12366咨詢說(shuō)是公司是非正常狀態(tài)無(wú)法登陸,讓去找專(zhuān)管員,給專(zhuān)管員打電話,她讓我放著不用處理了,但是放著肯定對(duì)征信有影響啊,她讓下周二帶著資料去處理,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)必須得找專(zhuān)管員嗎?感覺(jué)她不太負(fù)責(zé)任,稅務(wù)大廳能辦嗎?問(wèn)專(zhuān)管員需要什么材料她也不說(shuō),公司一直到目前都沒(méi)有經(jīng)驗(yàn),請(qǐng)問(wèn)下需要帶什么材料?
老師有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教了,啥就是那個(gè),建筑公司就是個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候,不需要,交一個(gè)個(gè)稅,然后,就是經(jīng)營(yíng)所得交的,然后稅務(wù)局說(shuō),就是我們開(kāi),就是他們給我們,那這個(gè)人代開(kāi)這張發(fā)票。寫(xiě)的是人工費(fèi),說(shuō)不能按照今天說(shuō)的來(lái)開(kāi),如果要是按經(jīng)營(yíng)說(shuō)的來(lái)開(kāi)的話,就不能寫(xiě)人工費(fèi),說(shuō)讓讓我們把這個(gè)發(fā)票作廢重開(kāi),但是。如果要是作廢重開(kāi)的話,這就相當(dāng)于是項(xiàng)目經(jīng)理承包了一個(gè)項(xiàng)目,然后他干完了之后打給他的那個(gè)工程款,也就是,這樣的話不能開(kāi)成人工費(fèi)的話,還是要按照經(jīng)營(yíng)說(shuō)的來(lái)交個(gè)稅的話,不想按照勞務(wù)繳納20%的個(gè)稅的話,有什么,比如說(shuō)不開(kāi)人工費(fèi)能開(kāi)開(kāi)成什么。
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷(xiāo)活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(chē)(我公司自己購(gòu)買(mǎi)5萬(wàn)),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開(kāi)票給我們2萬(wàn)),代繳個(gè)稅1萬(wàn),。?。?!注意注意重點(diǎn)來(lái)了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購(gòu)買(mǎi)的活動(dòng)物流,活動(dòng)物料有電動(dòng)車(chē)、手機(jī)、平板。而且后期也會(huì)給對(duì)方開(kāi)票,只開(kāi)一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi),我這種情況是不是跟視同銷(xiāo)售無(wú)關(guān)。收到物料電動(dòng)車(chē)的發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5貸:銀行5。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬(wàn)貸:銀行1萬(wàn);這樣做會(huì)計(jì)分錄的話,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅沒(méi)法平賬會(huì)掛有金額?麻煩老師會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下。然后其中贊助2萬(wàn)手機(jī)平板需不需要入賬體現(xiàn)?麻煩老板幫我看一下怎么簡(jiǎn)單化做會(huì)計(jì)分錄?我們是代賬公司的。老師,還有一個(gè)問(wèn)題不明白,我代繳中獎(jiǎng)?wù)叩膫€(gè)稅,已經(jīng)已現(xiàn)金形式收取,但是代扣代繳是通過(guò)公戶扣款的,不應(yīng)該通過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅”核算入賬嗎?麻煩一步一步的詳細(xì)會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo),還是有點(diǎn)不是明白,
老師上午好!請(qǐng)問(wèn)下我們一般戶轉(zhuǎn)到基本戶,或者又基本戶轉(zhuǎn)一般戶之間的一個(gè)轉(zhuǎn)賬需要備注或者不備注是否合理呢
公司處理固定資產(chǎn)的怎么入收入
為什么報(bào)表上利潤(rùn)表是虧損的,但是資產(chǎn)負(fù)債表是有未分配利潤(rùn)的?
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是在研發(fā)費(fèi)用基礎(chǔ)上再100%扣除嗎
老師,我們是人力資源公司,開(kāi)差額稅票,租的辦公場(chǎng)地,開(kāi)專(zhuān)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)么
老師,方便加你微信好咨詢專(zhuān)業(yè)問(wèn)題嗎?麻煩微信號(hào)分享一下
千分3違約金算高利貸嗎
在電商賣(mài)的產(chǎn)品開(kāi)的發(fā)票需要怎么記呢,開(kāi)了發(fā)票我記的借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)收入銷(xiāo)項(xiàng),應(yīng)收賬款這個(gè)怎么平呢
檢測(cè)費(fèi)賬單和合同有數(shù)量,例如51個(gè),但發(fā)票開(kāi)成了次
再找你稅務(wù)局那邊問(wèn)一下,再核實(shí)一下的。