同學(xué)您好,這種情況 沒有其他的

印花稅問題 公司租用的辦公室,有房租發(fā)票,沒有租賃合同,這個按什么交印花稅?稅率多少? 公司開發(fā)程序,需要租用空間,沒有合同,有發(fā)票要交印花稅嗎
請問老師,公司簽訂的辦公室租房合同只寫了月金額跟租賃周期,沒有寫合同總額,而且每年都會上漲百分比,這種租賃合同如何繳納合同印花稅呢?
請問老師,公司簽訂的辦公室租房合同只寫了月金額跟租賃周期,沒有寫合同總額,而且每年都會上漲百分比,這種租賃合同如何繳納合同印花稅呢?
財產(chǎn)租賃合同,企業(yè)自己租的辦公室,請問是企業(yè)交印花稅還是出租方繳納印花稅???
老師,我公司與汽車租賃公司簽訂租賃合同需要交印花稅嗎?還有租賃辦公室合同需要交印花稅嗎?
一般記稅工程,比如4000萬,那么就是330萬的增值稅,稅負3點,那就是4000萬/1.09*0.03
我這邊銷售的是茶架,分別是黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜,開票規(guī)格型號可以直接寫黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜嗎
老師,石油公司開的專票,尾氣處理液,這個入什么科目?可以加在油費里一起做嗎?
付出去的材料款,對方公司注銷了,錢已經(jīng)對公打出去了,現(xiàn)在該怎么操作? 賬上一直掛著這個公司的往來,可以協(xié)商讓對方法人退錢回來嗎?
老師你好,小規(guī)??鐓^(qū)域涉稅事項,是按季預(yù)繳審報?還是按月?
老師,我們公司涉及一個員工勞動糾紛,需要給對方補繳往年社保公積金,還涉及補發(fā)年終獎,稅局讓我們更正申報個稅,這是現(xiàn)在補繳的為啥更正往年啊,怎么更正,會不會還涉及企業(yè)所得稅變動啊咋辦
老師,請問一下,如果退稅率的進項發(fā)票是不是不能勾選出口退稅?我做了退稅勾選,然后已經(jīng)撤銷等稅務(wù)局批準,那這筆進項發(fā)票怎么做賬,謝謝
對于跨境電子商務(wù)零售出口等新型貿(mào)易方式,稅務(wù)總局2025年新規(guī)允許適用“無票免稅”政策,這個怎么操作
老師您好,我想請問下農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票計算抵扣和勾選抵扣有什么不同?請細講下。
我們企業(yè)收到企業(yè)企業(yè)開進來的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票可以抵扣進項嗎?票面上面顯示免稅
好的,謝謝
老師,還問下:我們外地施工現(xiàn)場的招待費和施工人員生活費的支出能計入施工成本嗎?
你好,可以的, 沒問題 借:合同履約成本-工程施工-間接費用-物 人工費貸:銀行存款
這個年度清算的時候需要按福利費占工資總額的14%的調(diào)整所得稅嗎?
同學(xué)您好, 不要,按實報銷扣款就行的
就是這樣的:工地春節(jié)前開支了幾千塊錢的春節(jié)禮物送給當?shù)氐南嚓P(guān)人員和甲方,這個我做的工程施工——合同成本,但是我聽了一節(jié)會計學(xué)堂直播課,當時老師說了個觀點就是:這類的業(yè)務(wù)招待費在年度清算的時候都要歸集到管理費用——業(yè)務(wù)招待費里,然后按14%的工資總額調(diào)增利潤,我就有點糊涂了;另外還有我們工地的施工人員的餐費和包餐采購的食材, 我現(xiàn)在不知道到底應(yīng)該怎么記賬和做年度清算,請老師講一下
同學(xué)您好,沒有聽說過這個觀點,你可以問一下這個老師依據(jù)是什么
餐費和包餐采購的食材福利費是有14%的限制不能超標
不好意思,我剛才可能沒表達清楚~我也不知道是不是我理解錯了~我當時聽到之后的理解是:1、計入工程施工——成本的施工工地發(fā)生的招待費在年度匯算清繳的時候應(yīng)歸集到管理費用——招待費按當年主營業(yè)務(wù)收入的千分之5,超過部分調(diào)增利潤;2、計入工程施工——成本科目里的施工工地發(fā)生的人員的餐費和生活費在年度匯算清繳的時候應(yīng)歸集到管理費用——福利費按應(yīng)付工資總額貸方的14%,超過部分調(diào)增利潤
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的
那是不是可以在記賬的時候把工地所有的招待費和福利費就都計入管理費用——招待費/福利費,年度匯算清繳的時候就直接按管理費用的當年發(fā)生額按相應(yīng)比例扣除呢??
是的沒錯, 是這樣的
我去年把這兩個費用都計入到施工成本里了,那我3月份要做調(diào)整憑證嗎?調(diào)整憑證的分錄怎么寫呢?
同學(xué)您好,同學(xué)您好,你好,納稅調(diào)增后沒有專門分錄的,調(diào)表不調(diào)賬
哦,明白了,謝謝老師
有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結(jié)束提問并評價)。