你好; 你為什么要多開; 是不是虛開出去的;? 有合同依據(jù)嗎?
紅字發(fā)票信息表上個月錯開,稅局要求填寫說明,請問怎么寫啊
進項稅額需要轉(zhuǎn)出,進項發(fā)票已經(jīng)抵扣但是發(fā)票不見了,要寫一個情況說明給稅務(wù)局,這個情況說明怎么寫,有模板嗎?
小規(guī)模納稅人,增值稅專用發(fā)票跨月退回,對方公司要寫什么說明嗎?我開票方,是收到退回的發(fā)票后,直接可以開具紅字發(fā)票紅沖嗎?需要向稅局說明情況申請開具紅字發(fā)票嗎?
負數(shù)發(fā)票開具過多稅局讓寫情況說明該怎么寫
老師,就是19年開發(fā)票,對方這邊開發(fā)票這個項目是一個大名稱,他們要求重新開,根據(jù)項目開,19年公司是6%稅率,現(xiàn)在我們是1%,這個紅沖發(fā)票,又不能紅沖,稅率不一樣,就算可以紅沖,我們喊稅務(wù)專管員開通臨時稅率,紅沖,為了不讓稅務(wù)局退稅,昂到金額紅沖點,每季度,關(guān)于這個項目開發(fā)票是因為對方說項目要分別開紅沖發(fā)票,為了對稅務(wù)局這邊有個好解釋,是不是需要付款方這邊寫一個情況說明還是我們公司自己寫個情況說明呀
請問下,公司2個股東,注冊資本是50萬,股東A占股70%已實繳9萬,股東B占股30%已實繳9萬,公司有未分配利潤14萬,現(xiàn)在股東A要退出,把股權(quán)全部轉(zhuǎn)給股東B,請問股東A要交什么稅大概要交多少
老師,這個公司的實收資本。是一次性投入的還是慢慢投入的?
老師請問一下,我們7月底發(fā)了5和6月兩個月的工資,7月8月也沒發(fā),要到9月底發(fā)放,我個稅怎么申報呀?
員工用火車票實名制的來結(jié)報,想讓他去開票,好勾選抵扣,請問下是火車站開還是去哪里開?
老師,我開票進項和銷項編碼沒對上,對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在該怎么辦呀
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會計分錄怎么做
計算所得稅費用的時候,用利潤調(diào)增調(diào)減之后計算,為啥還要再加上遞延所得稅負債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個房產(chǎn)項目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會計處理一樣嗎?月末這么做憑證對嗎? 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一銷項稅額 應(yīng) 交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項+進項轉(zhuǎn)出-進項) 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
請問一般納稅人,數(shù)量1,單價100,稅額13,總金額113,這個產(chǎn)品成本多少錢,是看單價100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
不是虛開,是總公司打算注銷子公司收回子公司客戶,上月就在總公司開票發(fā)貨了,但未與客戶溝通好,客戶只認子公司,所以沖紅由子公司重開。
你好; 那你就寫清楚 因為注銷子公司問題 ; 沒有經(jīng)過客戶的允許 ;重新簽訂總部與客戶的合同 ;導(dǎo)致? 直接總部開票;客戶不認可發(fā)票; 導(dǎo)致紅沖 ;? ?