將以前的折舊費(fèi)用沖銷,將固定資產(chǎn)清理。

老師你好,請(qǐng)問(wèn)下1、18年購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題退回,記借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)原值,記借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理。2、又重新買了一臺(tái),但是原固定資產(chǎn)銷售方先開(kāi)了張紅字發(fā)票給我們,記借:固定資產(chǎn)(紅字) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字)。3、收到新的固定資產(chǎn)發(fā)票,記借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款?,F(xiàn)在的問(wèn)題是退回的固定資產(chǎn)原值重復(fù)記賬,導(dǎo)致年末原值不符,怎么調(diào)整。
2016年有個(gè)東西其實(shí)不是我們單位的固定資產(chǎn),但是當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)誤計(jì)入固定資產(chǎn)了,2020年稅務(wù)上查出來(lái)這個(gè)固定資產(chǎn)不對(duì),然后把16-19年提的累計(jì)折舊都調(diào)增了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理這筆固定資產(chǎn),累計(jì)折舊怎么處理?
我們是建筑行業(yè),以前是核定征收,所以固定資產(chǎn)在賬面上是沒(méi)有折舊的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)查賬征收之后,公司對(duì)還在使用年限的固定資產(chǎn)開(kāi)始折舊,現(xiàn)在的問(wèn)題就是,賬面上的固定資產(chǎn)凈值與實(shí)際不相符,這個(gè)問(wèn)題應(yīng)該要怎么調(diào)整一致了?
老師您好:固定資產(chǎn)記重了怎么處理啊? 20年計(jì)入了固定資產(chǎn)并計(jì)提了折舊,21年5月發(fā)現(xiàn)發(fā)票與實(shí)際不符,然后我在5月按照發(fā)票計(jì)了固定資產(chǎn),次月開(kāi)始折舊,我現(xiàn)在在做21年的匯算清繳,針對(duì)這筆固定資產(chǎn)需要做納稅調(diào)整嗎?
老師,我賬套的固定資產(chǎn)計(jì)提折舊后,我發(fā)現(xiàn)出錯(cuò)了,查找到原因是當(dāng)初錄入固定資產(chǎn)卡片的時(shí)候,累計(jì)折舊科目選擇錯(cuò)誤了。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么調(diào)整?因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)卡片不能修改哦。
公司往來(lái)亂的很,可能都是以前代付款導(dǎo)致的,現(xiàn)在問(wèn)業(yè)務(wù)員也問(wèn)不出什么來(lái),那這些賬怎么處理的好?
老師,您好,我公司采購(gòu)了農(nóng)戶自產(chǎn)的水果,貨值26萬(wàn),現(xiàn)在讓他給我們公司開(kāi)發(fā)票,他不愿意開(kāi)票,他說(shuō)因?yàn)榕露悇?wù)找他交個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)是不有什么政策文件是農(nóng)戶自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品銷售所得是免收增值稅和個(gè)稅
加工成本是指的什么意思?有公式嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,愛(ài)國(guó)擁軍促進(jìn)會(huì)會(huì)員費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師呀,合作社成員年底分紅3萬(wàn),按20%已經(jīng)交分紅所得稅款,工資發(fā)放了2萬(wàn),整年算完不超過(guò)6萬(wàn)收入,那是不是第二年匯算清繳個(gè)稅能把交3萬(wàn)分紅的20%稅款退回來(lái)呢
同一區(qū)域,無(wú)錫地區(qū)公司變更地址,需要上傳哪些資料
我出口沒(méi)有足夠的進(jìn)項(xiàng)抵免稅怎么辦?
公司變更地址,線上需要上傳哪些資料?
老師,我司和A地產(chǎn)合作康養(yǎng)項(xiàng)目,A地產(chǎn)出房子,我司出裝修,按35 65分成!請(qǐng)問(wèn)如何入賬?
我想問(wèn)下這個(gè)分錄要怎么寫?


請(qǐng)問(wèn)怎么做賬務(wù)處理,已申報(bào)的要怎么處理
借:累計(jì)折舊
貸:未分配利潤(rùn)
與稅局溝通,是處理在當(dāng)期,還是更正申報(bào)以前期