你好,你這里的核定征收,是生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅根據(jù)收入計(jì)算的意思??

老師,我想問一個(gè)問題,個(gè)體工商戶核定征收,個(gè)人經(jīng)營所得怎么計(jì)算?我主要想問核定征收的個(gè)體工商戶計(jì)算所得稅的時(shí)候的收入怎么確定?如果開票金額小于核定的金額收入是按核定的金額作為收入嗎?
老師,我現(xiàn)在有一個(gè)個(gè)體戶,稅務(wù)局這邊讓我核定征收,是定率核定,不是定額核定。按照我的收入按6%核定征收企業(yè)所得稅,請問我個(gè)體工商戶需要建賬嗎?
個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人個(gè)稅是有兩種嗎?核定征收和按經(jīng)營所得征收?
老師好,核定征收個(gè)稅的個(gè)體戶,印花稅是按核定金額來交還是按實(shí)際開票金額來交呢?
老師個(gè)體工商戶核定征收,一個(gè)月或一個(gè)季度開票多少金額免征增值稅,多少金額內(nèi)免征個(gè)稅,個(gè)體工商戶不用交企業(yè)所得稅
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦
老師,有個(gè)公司準(zhǔn)備注銷,之前老板借款給公司發(fā)工資欠老板9萬元,實(shí)收資本已經(jīng)全部繳滿,賬面沒有錢了,如果現(xiàn)在增資15萬,之后用這錢還款老板的9萬元,剩余的留作經(jīng)營再經(jīng)營幾個(gè)月發(fā)工資,這樣可行嗎?


對的,我這個(gè)月開7萬,核定的每月2萬6,是按7萬自行交稅吧,不用過專管員吧
你好,你這里的核定征收,是生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅根據(jù)收入計(jì)算的意思,那生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅就是根據(jù)實(shí)現(xiàn)的收入申報(bào)?
還有一個(gè)個(gè)體核的定額每月9萬,實(shí)際開不到那么多,是不是按9萬交稅,這種定額定太高了可以改嗎?
你好,定額每月9萬,實(shí)際開不到那么多,是按9萬交稅。 定額定太高了,是可以去稅局申請更改的
這個(gè)季度剛核定的,這個(gè)月還能改動(dòng)嗎?一般是核多少合適,一個(gè)月來不到5萬,核個(gè)3萬左右,開超了就按實(shí)際的發(fā)票繳納就行了是吧
去稅務(wù)局還是找專管員
你好,這個(gè)季度剛核定的,這個(gè)月通常是無法改動(dòng)的 通常是去找專管員
核定少一點(diǎn)也沒關(guān)系是吧,開多了按實(shí)際的繳納就行,開超了自己填報(bào)就行是吧也不用每個(gè)月找專管員
你好,核定多少,不是單位說了算,而是由稅局確定的?
就是可以盡量少核定,然后開超了自己申報(bào)嗎?
你好,是的,是這樣的