你好 可以啊,比如你原來(lái)是1.0版本的,現(xiàn)在升級(jí)為1.1版本
我們給一個(gè)客戶(hù)提供設(shè)備改善升級(jí),開(kāi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,在服務(wù)期間為了設(shè)備改善效果好,客戶(hù)買(mǎi)了我們的配件可以一起開(kāi)在技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票中么?我們的經(jīng)營(yíng)范圍是研發(fā)銷(xiāo)售機(jī)械設(shè)備,提供技術(shù)服務(wù)
以前有申請(qǐng)高新技術(shù),有做研發(fā)設(shè)備折舊費(fèi)和研發(fā)費(fèi)用分配,沒(méi)有申請(qǐng)下來(lái),現(xiàn)在不申請(qǐng)高新,不單獨(dú)做研發(fā)費(fèi)用,怎么把研發(fā)部分轉(zhuǎn)出來(lái)?。以后不做研發(fā)費(fèi)用
您好,想問(wèn)下,公司生產(chǎn)的一臺(tái)新設(shè)備,但市場(chǎng)上已經(jīng)存在了,如果我們技術(shù)上有改進(jìn)可以作為研發(fā)費(fèi)用嗎?可以的話(huà)是否需要這個(gè)技術(shù)提前做備案?
想問(wèn)下,A第一臺(tái)設(shè)備作為我們的研發(fā)項(xiàng)目,第一年走了研發(fā)費(fèi)用。之后再生產(chǎn)A設(shè)備及銷(xiāo)售的相關(guān)備件,還可以作為高新技術(shù)產(chǎn)品收入嗎
產(chǎn)線設(shè)備的研發(fā)改造升級(jí)領(lǐng)用物料,能計(jì)入研發(fā)費(fèi)嗎
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒(méi)有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒(méi)有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷(xiāo)售水果,一年銷(xiāo)售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買(mǎi)貨是從農(nóng)戶(hù)人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)給農(nóng)戶(hù)的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶(hù)上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶(hù)人又不能開(kāi)票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶(hù)人開(kāi)出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購(gòu)置稅政策,新能源交么