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貨款尾數(shù)未收客戶的金額,怎么記賬分錄?

2023-03-21 21:20
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-21 21:21

你好,貨款尾數(shù)未收客戶的金額,可以這樣處理 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:應(yīng)收賬款?

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你好,貨款尾數(shù)未收客戶的金額,可以這樣處理 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:應(yīng)收賬款?
2023-03-21
同學(xué)您好,多付少收可將賬上差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外 支出,少付多收記營業(yè)外收入
2023-03-21
同學(xué)你好 借應(yīng)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
2021-06-04
你好,你是什么時候開票呢?
2024-08-17
您好 借應(yīng)收賬款 貸銀行存款。
2021-02-02
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