你們原來期初是平的嗎
老師,為什么會計(jì)學(xué)堂的會賬軟件做出來的賬最后結(jié)轉(zhuǎn)之后總是不準(zhǔn)確的?你看這個(gè)明細(xì)表上面其他應(yīng)付款明明是零,而資產(chǎn)負(fù)債表上面其他應(yīng)付款卻有一個(gè)數(shù)值在那里,這樣的資產(chǎn)負(fù)債表怎么給老板看呀?上個(gè)月也是出現(xiàn)這種情況,個(gè)個(gè)月都這樣,那這樣折資產(chǎn)負(fù)債表做出來還有什么用呀?
但是2018年審計(jì)報(bào)告不也有明細(xì)金額填列,管理費(fèi)用余額比如10000,但是賬上管理費(fèi)用余額12000這樣,然后2019年審計(jì)報(bào)告又顯示賬上2018年期初數(shù)12000。等于兩份審計(jì)報(bào)告里的數(shù)據(jù)期末和起初數(shù)對不上怎么辦。到時(shí)候問起來怎么解釋
你好,民間非營利組織,有個(gè)業(yè)務(wù)活動成本,到期結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候跟費(fèi)用類一起結(jié)轉(zhuǎn)到了非限定資產(chǎn)_費(fèi)用類,但是科目余額表里期末余額卻在借方,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平,這怎么處理呀?
你好,民間非營利組織,有個(gè)業(yè)務(wù)活動成本,到期結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候跟費(fèi)用類一起結(jié)轉(zhuǎn)到了非限定資產(chǎn)費(fèi)用類,但是科目余額表里期未余額卻在借方,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平,結(jié)轉(zhuǎn)方向是貸方,沒結(jié)轉(zhuǎn)在借方,這怎么處理呀?
財(cái)務(wù)決策實(shí)訓(xùn)平臺,月末分配制造費(fèi)用,分錄做完,按保存的時(shí)候提示,制造費(fèi)用余額為負(fù)數(shù),可是查明細(xì)賬制造費(fèi)用借方不為負(fù)數(shù)呀,該怎么辦
高新技術(shù)企業(yè)做賬、納稅申報(bào)與其他企業(yè)有什么不同
江蘇銀行轉(zhuǎn)到建設(shè)銀行的款項(xiàng)是催收業(yè)務(wù)保證金 ,收款人名稱多了保證金三個(gè)子,這個(gè)業(yè)務(wù)分類怎么操作呢
報(bào)銷福利費(fèi)會計(jì)分錄可以這么寫嗎?借,管理費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借 應(yīng)付職薪酬福利費(fèi),貸其他應(yīng)付款某人 寫在一個(gè)憑證
向個(gè)體買煙5580打款時(shí)不是經(jīng)營者收可以嗎
買了13年社保了,能不能辦退保費(fèi)?
老師,你好,請問租賃期租賃的汽車維修費(fèi)和保險(xiǎn)可不可以稅前扣除?
請問怎么注銷營業(yè)執(zhí)照
老師,公司的車過戶到個(gè)人名下,需要公司開什么手續(xù)么
您好,老師請問,為什么我添加企業(yè)報(bào)稅人信息一直添加不進(jìn)來,掃描二維碼識別信息錯(cuò)誤,掃描不出來是什么原因
老師,我公司是有限合伙企業(yè)。小規(guī)模納稅人,使用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。當(dāng)初,投資A公司股權(quán),投資款:100萬元?,F(xiàn)在,B自然人要購買我們手中A公司的股權(quán),金額是150萬元。請問會計(jì)分錄是?