你好,也就是去年沒有做是嗎?你可以在今年補上。

小規(guī)模納稅人個體戶注銷的時候還有欠款沒收回來,有注銷證明,對方可以把錢直接打給個體戶主么
老師您好,請問一下個體工商戶都需要交哪些稅呀
老師,出納要負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容是啥?
生產(chǎn)企業(yè),去年8月到現(xiàn)在出口收入大概436萬,沒有做過年底退稅,現(xiàn)在老板確認(rèn)不退稅了,我這邊要做什么處理(原來增值稅申報表申報的年底退稅收入)要注意什么?會有罰款,補稅或者滯納金嗎?
酒店付房租,房東為個人,沒辦法開票,這個成本怎么做?
我接手這個公司賬只做到23年,需要補賬 1我沖銷上月計提的工資,然后將其他應(yīng)付款-代扣社保費沖到營業(yè)外支出了,這筆錢收不回來了 2我只計提工資,社保是本月繳納下月在工資扣除個人部分 3結(jié)匯時借:銀存(人民幣) 借:財務(wù)費用(正數(shù)匯損,負(fù)數(shù)匯盈,匯盈用營業(yè)外收入科目更合理嗎) 貸:銀存(美元) 4結(jié)轉(zhuǎn)稅費借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅 貸:應(yīng)交稅賽-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額 借:應(yīng)收賬款-出口 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅 以上需要調(diào)整嗎 公司之前一直沒做賬23-25年每期所得稅及財報都0申報,我補賬后下期所得稅及財務(wù)報表申報與往期申報數(shù)值差距過大會引發(fā)警告核查之類的嗎?今年無業(yè)務(wù)
甲公司和乙公司都是國企,甲公司資產(chǎn)廣告牌廚具50萬無償移交給乙公司,會計分錄怎么做?
一個公司的房子出租給另一公司,合同約定五年后承租方給房租,出租方可以在五年到期時開票確認(rèn)增值稅收入和所得稅收入嗎?所得稅收入要不要按年分?jǐn)??謝謝老師指導(dǎo)!
我們是小規(guī)模納稅人,缺成本發(fā)票。客戶老嫌麻煩,貨款轉(zhuǎn)給老板微信了,還讓我們開普票給他,這邊應(yīng)該怎么處理,怎么平帳?
老師,公司從外面找的兩個已經(jīng)退休的臨時工干一個月,可以以工資的形式發(fā)放嗎,他不能給開發(fā)票,這種情況怎么稅務(wù)籌劃呢
如果你想要影響去年的利潤,用以前年度損益調(diào)整影響今年的。直接做到今。
去年就是按照利潤來提成的 那現(xiàn)在能不能做在今年 做成工資?
可以的,可以這么做。
或者是能增加費用里增加一個分紅嗎
實際是分紅還是工資?
因為工資它影響的是利潤,分紅它不影響你的利潤。
它其實就是按照去年的利潤提成 既是提成也是分紅 我看之前的會計就是在費用里增加了一個分紅科目 按照費用做的
可以的,你可以根據(jù)之前的來做。
但為啥我感覺不對呢
按理來說去年的分紅不應(yīng)該影響今年的利潤啊 老師是不是正兒八經(jīng)的做賬是不能這樣做的? 分紅按照利潤分配來做,但因為我做的內(nèi)賬也就無所謂這些了是嗎
根據(jù)你單位的要求來就可以的,你想要影響利潤,你就給他做做管理費用,你不想要零影響利潤,就做到利潤分配,未分配利潤。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。