你好可以的哦完全正確
老師好,公司是機械設(shè)備制造業(yè),一般都是(掙加工費,)掙加工費涉及分錄按以下做的,老師看看對不對?就原材料是客戶自己,其他是公司的,所以做如下分錄,1.領(lǐng)周轉(zhuǎn)材料(鉆頭絲錐一次推銷)借 生產(chǎn)成本 貸 周轉(zhuǎn)材料 工資:借生產(chǎn)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 2.制造費用 (電費、折舊、機物料消耗)借制造費用—電費、等應(yīng)交稅費—進項稅貸 應(yīng)付賬款 3.結(jié)轉(zhuǎn)制造費用 借生產(chǎn)成本貸制造費用4.結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 生產(chǎn)成本 (老師這個地方科目不經(jīng)過庫存商品科目可以嗎?因為只賺加工費。
你好老師,我們是提供服裝加工勞務(wù)的公司。工人工資計入生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本,制造費用歸集到生產(chǎn)成本-制造費用,月末結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時候,財務(wù)主管說結(jié)轉(zhuǎn)到工資,我沒明白這是怎么結(jié)轉(zhuǎn) 涉及生產(chǎn)成本的分錄就是這幾個: 計提工資分錄是借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-工人工資 借:管理費用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 制造費用歸集分錄:借生產(chǎn)成本-制造費用 貸:制造費用 最后結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn),提供勞務(wù)不能用庫存商品科目
你好老師,保安服務(wù)公司之前沒收入時發(fā)生的職工工資 借:生產(chǎn)成本一一主營成本(工資) 貸:應(yīng)付職工薪酬一一職工工資 資產(chǎn)負債表上出現(xiàn)在存貨里了。 現(xiàn)在公司收有收入了,結(jié)轉(zhuǎn)成本把之前所有的生產(chǎn)成本在一個分錄結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎? 收到錢 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入一一安保服務(wù)費 貸:貸應(yīng)交稅費一一應(yīng)交增值稅(小規(guī)模專用) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本一一職工工資(6一8月合計數(shù)) 貸:生產(chǎn)成本一一職工工資(6--8月合計數(shù)) 這樣對不老師?
老師你好,我們廠噴涂機以舊換新1臺,換的新的含稅是30000元,舊的給供應(yīng)商了,我做了固定資產(chǎn)清理了,卡片也做了變動方式是減少,摘要是報廢清理,請問老師,固定資產(chǎn)清理卡片分錄:借固定資產(chǎn)32000貸累計折舊30200 貸固定資產(chǎn)清理1800,而新的購入噴涂機分錄是借:固定資產(chǎn) 27900借應(yīng)交稅費/進項稅3900 貸:銀行存款30000 貸:固定資產(chǎn)清理1800請問老師一個卡片減少,一個卡片增加這樣做的分錄對么?本來購入開的發(fā)票不含稅26100元,因為平衡固定資產(chǎn)購入是27900元?請問老師我做的分錄對么?麻煩老師給我指導(dǎo)一下?
老師,你好!我們是建設(shè)工程有限公司,小規(guī)模納稅人,我們公司建設(shè)加油站,先收到甲方的工程款300萬,我們做了預(yù)收賬款,現(xiàn)在施工成本費用從公賬300萬里扣,我做賬的時候,是不是可以借 工程施工貸銀行存款,然后再做一筆借預(yù)收賬款 貸銀存,用途就是抵扣預(yù)收賬款
小規(guī)模季度申報 資產(chǎn)總額怎么算的
老師,你好,4月份有進項,沒有銷項,,購入產(chǎn)品時應(yīng)交稅費用什么明細科目
請問并單保函上的收貨人是和提單上一致,還是報關(guān)單上的收貨人一致
老師六七百元的運輸費,沒發(fā)票,納稅調(diào)增嗎?不用代扣代繳個稅吧?
購買的柴油,開票后對方紅沖了,又開了一張負數(shù)發(fā)票??!我還沒有入賬!是不是不需要做什么!不用管他就行!
并單保函上的收貨人和提單上的收貨人一樣嗎
老師好,預(yù)付的加油發(fā)票怎么記賬,是先記預(yù)付,然后后面加油的時候再下預(yù)付嗎
并單保函上顯示的收獲人和提單上的收貨人是一樣的嗎
老師,凡是成立一個經(jīng)銷處,銷售各種產(chǎn)品,性質(zhì)是不是都是個體工商戶?
老師,7月份申報已經(jīng)收到的貨款后,貨物并未發(fā)出,是不是要暫估成本?
好的 謝謝 代收款13萬 收一個點的費用 其余退還 收一個點的分錄怎么寫 還有退還和收款的
收的時候借,銀行存款13萬貸,其他應(yīng)付款12萬。營業(yè)外收入1萬。
退還時是借其他應(yīng)付款 貸銀行存款是嗎
對的,退還的時候直接沖減其他應(yīng)付款。
已交增值稅 根據(jù)銀行回單寫分錄 借應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅及附加稅 貸銀行存款 可以的嘛
可以的呀,這個是可以的,直接沖減相關(guān)負債類科目就可。
附加稅需不需要分開寫
附加稅費要有二級科目
借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 應(yīng)交附加稅 應(yīng)交城市維護建設(shè)稅 是這樣嘛
對的,要要有二級科目的。
好的 請問下 公司交兩位老板的社保 怎么寫分錄呢
交社保會計分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬——社會保險費(單位部分) ? ? ? ?其他應(yīng)付款——社會保險費(個人部分) 貸:銀行存款 按照國家規(guī)定的計提基礎(chǔ)和比例,在職工提供服務(wù)期間根據(jù)受益對象計入當期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本,并確認相應(yīng)的應(yīng)付職工薪酬金額: 借:生產(chǎn)成本、制造費用、管理費用、銷售費用、在建工程、研發(fā)支出等 貸:應(yīng)付職工薪酬——社會保險費 對于職工個人承擔的社會保險費和住房公積金,由職工所在企業(yè)每月從其工資中代扣代繳: 借:應(yīng)付職工薪酬——社會保險費 貸:其他應(yīng)付款——社會保險費(醫(yī)療保險、工傷保險)
要做3筆分錄是嗎
是哦,先計提在發(fā)放哦
你好老師。 購買設(shè)備 無發(fā)票分錄怎么寫 后期又發(fā)票開過來了又怎么寫?;蛘?
你好,沒有發(fā)票的時候暫估入賬 借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付暫估 然后正常計提折舊就可以 來了發(fā)票沖銷之前的分錄 借固定資產(chǎn)(負數(shù))貸應(yīng)付暫估負數(shù) 同時按照發(fā)票正常入賬 借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸應(yīng)付賬款
1、沒有發(fā)票之前我只這樣寫的 :借管理費用-固定資產(chǎn) 貸銀行存款、 這樣可不可以 2、購買材料并銀行轉(zhuǎn)賬,根據(jù)回單 寫憑證,無發(fā)票,借 原材料- 材料款 貸 銀行存款 沒有發(fā)票是不是也不能做稅前扣除了,
第二個分錄沒有什么問題,第一個分錄您不是計入固定資產(chǎn),而是計入了費用,這個不合理啊,要明確分清楚