你好 建議重新申報為好 填寫正的?
老師,我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,這個公司是去年3月份成立的,他們以前沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生業(yè)務(wù)就沒有建賬,沒有科目余額表,期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)嗎? 我們接手的幾個月也沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生,這個月去稅務(wù)局零申報了企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,他們在4月份申報了今年1到3月份的財務(wù)報表,4到6月的未申報,我在10月份補(bǔ)報4到6月份和申報7到9月份的財務(wù)報表時,是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報還是零申報?
老師好,我們公司是新開業(yè)的,沒有任何業(yè)務(wù),之前申報的時候,資產(chǎn)負(fù)債表不能為0我就入了一筆現(xiàn)金,計入其他應(yīng)付款,一直是零申報,這個月顯示這個提示,怎么辦啊?
老師請問一下我的年度申報的財務(wù)報表(資產(chǎn)負(fù)債表)和21年第四季度的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣可以嘛?因為去年很多沒有發(fā)票都是暫估的成本 暫估的應(yīng)付賬款,然后我現(xiàn)在又把去年12月份的帳反結(jié)賬重新做了下就導(dǎo)致了資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款和去年第四季度申報的不一樣了這樣可以嘛?
老師 我想問問 我們新開了一家公司,預(yù)估之后會選代理什么的產(chǎn)生一定的費(fèi)用,那么現(xiàn)在把這些 預(yù)估代理費(fèi)用 預(yù)提1萬元,這個錢 我在ETax申報 填 財務(wù)報表 的時候 填在 利潤表 管理費(fèi)用 里嗎?那么對應(yīng)的 資產(chǎn)負(fù)債表 我應(yīng)該把這1萬的預(yù)提費(fèi)用 填哪兩個科目呢?其他應(yīng)付款 1萬 和 利潤分配未分配利潤 -1萬(負(fù)數(shù))嗎?還是說 預(yù)提費(fèi)用 可以不體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表 中,直接填了利潤表 管理費(fèi)用 1萬 就可以了?
老師再請教一個,就是現(xiàn)在可不可以作廢22年的增值稅和企業(yè)所得稅申報,然后再重新申報,去年的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是負(fù)數(shù)不涉及繳納稅費(fèi),我有一個無票收入需要在去年申報,今年成一般納稅人了,這個收入也是去年的,如果作廢再申報會不會稅務(wù)有預(yù)警
請問老師,公司招聘了失業(yè)人員,減免的增值稅。在賬務(wù)處理上應(yīng)該怎么體現(xiàn)?
老師,我們一般納稅人購買空調(diào)要求對方開專票,但是銷售方說開的空調(diào)專票的金額比如5萬元,其中有2萬元是設(shè)備人工輔料安裝費(fèi)啥的,銷售方說人工輔料啥的開不了專票,所以開到空調(diào)中了,這個正常嗎?
抖店刷單怎么做賬務(wù)處理?
#提問:老師:小規(guī)模納稅人是一個人的公司,承擔(dān)的風(fēng)險哪些?有限責(zé)任公司有啥風(fēng)險?
老師您好,請問凍豬肉的稅率是多少?
老師,為什莫不是減掉100利息費(fèi)用也是非經(jīng)營損失?
老師你好!后期注銷是哪些科目可以有余額,現(xiàn)在還有異地預(yù)繳未交,可以不交,只在本地交納稅費(fèi)可以嗎?后期異地需補(bǔ)交稅費(fèi)和滯納金嗎?
老師,你好,我們是建筑公司是跨市,需要異地預(yù)繳的。我們這個月沖紅了在3月份開的的12萬發(fā)票。然后又開了28萬的發(fā)票(這里涵蓋12萬)。是不是說相當(dāng)于這個月我需要預(yù)繳的是16萬的2%的增值稅和企業(yè)所得稅 還是需要按28萬來交。12萬其實在之前開的時候就已經(jīng)預(yù)繳過了。
老師好 請教下 公司用承兌匯票支付一筆費(fèi)用如何做賬
老師就是我們是收農(nóng)戶的米,,我們應(yīng)該是不要開票的噠,,應(yīng)該怎么辦,是如何做賬的
那這樣,我的賬是不是也要反到上年度重新修改了
你好? 報表重分類不改賬的??
那重新跟正申報會不會時間限制,還是現(xiàn)在就可以申報
如果你糾結(jié)就不用更正,也沒有實質(zhì)性的影響。
好的,那我就不更正吧,太糾結(jié)了
不用更正,也沒有實質(zhì)性影響我。