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老師,稅控盤服務(wù)費怎么做分錄

2023-03-21 09:08
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-21 09:10

您好,同學(xué), 一般納稅人交服務(wù)費的分錄:借:管理費用;貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)。抵減增值稅應(yīng)納稅額時:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款);貸:管理費用。 小規(guī)模納稅人交服務(wù)費的分錄借:管理費用;貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)。抵減增值稅應(yīng)納稅額時:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅;貸:管理費用。

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2023-03-21
借管理費用、辦公費貸銀行存款 需要抵扣的時候,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用負(fù)數(shù)。
2022-02-10
您好 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:管理費用
2023-03-04
你好,借 管理費用-辦公費 280 貸 銀行存款 280 抵扣時 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)280 貸 銀行存款 280
2020-12-02
您好 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 需要抵扣的時候。借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅減免稅款? 借:管理費用? ?負(fù)數(shù)。
2022-05-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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