您好,是的,只要出口就要做出口退稅。比較完大小退小的部分多的部分只交附加稅,對的。 出口抵減內銷產(chǎn)品應納稅額是跟應交增值稅一樣需要繳納稅金及附加.出口退稅抵消內銷貨物應納稅額.公司出口貨物并辦理出口退稅登記,在貨物出口后向稅務管理機關申請退稅,屬于進項,同時公司又在國內銷售貨物,產(chǎn)生費用,向稅務機關繳稅,這兩項產(chǎn)生的相互抵消.,產(chǎn)生差額應交增值稅的時候計算附加稅
入職一家生產(chǎn)制造企業(yè),大部分業(yè)務是出口業(yè)務,這邊公司說是如果要退稅,一定要有與出口收入金額差不多的對應進項發(fā)票,不然是要視同內銷繳納增值稅啊。請問是這樣要求么,我的認知里面好像只有外貿企業(yè)才必須銷項進項一一對應。如果是生產(chǎn)企業(yè),對于出口收入和進項的比例有特殊的要求么?
晚上好,老師 ,有個問題請教下,就是企業(yè)是貿易型出口退稅企業(yè),現(xiàn)在貿易型企業(yè)還有最后一筆發(fā)票在稽核中了,要下個月才能通過,但是現(xiàn)在企業(yè)已經(jīng)完全符合生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)了,只是還沒有去備案轉生產(chǎn)型,然后現(xiàn)在又有一筆要出口報關了,請問老師,我們現(xiàn)在出口的部分出口后暫時不申請退稅,等最后一筆貿易型的退稅成功后趕緊轉生產(chǎn)型出口退稅,轉型成功再按生產(chǎn)退稅可以嗎?麻煩老師指點,謝謝!
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅是免抵稅,就是要依據(jù)期末留抵稅額退稅,比如增值稅申報表的期末留抵稅額是20萬,申請的出口退稅金額是30萬,那就只能退20萬。外貿企業(yè)是免退稅,就是按照申請的退稅額退稅申請多少退多少。——請問我這樣理解對嗎?
@陳彩戀?生產(chǎn)企業(yè)跟外貿企業(yè)只要出口就要做出口退稅對嗎老師,生產(chǎn)企業(yè)比較完大小退小的部分多的部分只交附加稅對嗎
老師 生產(chǎn)企業(yè)出口退稅和商貿企業(yè)出口退稅 都是針對出口的那部分原材料退稅的是嗎 因為需要配單 所謂的車房的固定資產(chǎn)的稅只能抵扣內貿這邊是嗎
項目經(jīng)理要給工程上的人送禮三萬 沒有發(fā)票 這個賬怎么支出去合適 轉給項目經(jīng)理
老師您好,我們是一家生產(chǎn)型企業(yè),去年9月份買了一個廠房,一直沒有辦理房產(chǎn)證,稅管員打電話說需要交房產(chǎn)稅和土地使用稅,房產(chǎn)稅太高了,有沒有什么合理的方式,能少交點
2023年費用發(fā)票沒有及時入賬,在2025年入可以嗎?要如何做賬,需要納稅調增嗎?
老師,我想問一下,如果申報7-9月季度報表,這個7-9的利潤表是看最后一個月的利潤表上的利潤金額去乘以25%去交所得稅,還是分別把7月,8月,和九月分別利潤表的金額相加再乘以25%得出的金額去交所得稅,老師是哪種情況。
老師,招標清單,輸入不含稅單價,要保留兩位小數(shù)嗎?保留小數(shù)點跟我含稅金額不一致,有差額
老師,為什么電子稅務局里申報更正與作廢里沒有財務報表,只有企業(yè)所得稅報表和增值稅申報表
項目經(jīng)理要給工程上的人送禮三萬 這個賬怎么支出去合適
老師,老板新購買了分公司,購買分公司的錢和收下它貨款和固定資產(chǎn)的錢是可以入到購買下的分公司賬上嗎?還是得入總公司賬上呀
請教下,工人個人給我公司提供了安裝服務,我公司直接從公戶轉個人,還是先轉老板,再由老板轉個人
老師請咨詢一下,我是干土建的,我給員工今年交的保險,在這前一個月我不干了,為了給我報賬還不能退這個保險,然后給我干活的人給另一個老板干活受傷了,我不想用我的保險結果那個老板用保險呢怎么辦呢