你好,這里的相關(guān)稅費(fèi),是增值稅,還是其他稅款呢??

老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫(kù)單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦
老師,有個(gè)公司準(zhǔn)備注銷,之前老板借款給公司發(fā)工資欠老板9萬元,實(shí)收資本已經(jīng)全部繳滿,賬面沒有錢了,如果現(xiàn)在增資15萬,之后用這錢還款老板的9萬元,剩余的留作經(jīng)營(yíng)再經(jīng)營(yíng)幾個(gè)月發(fā)工資,這樣可行嗎?
老師,請(qǐng)問這家公司今年的年報(bào)已經(jīng)填報(bào)完了嗎


你好 老師,交的營(yíng)業(yè)稅
你好 借:銀行存款 20萬 累計(jì)攤銷 40萬 貸:無形資產(chǎn) 50萬 營(yíng)業(yè)外收入 10萬 借:稅金及附加?1萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—營(yíng)業(yè)稅??1萬
你好 老師,那為什么這道題他沒有計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入呢
你好,這里的相關(guān)稅費(fèi),說明根本不是營(yíng)業(yè)稅(是你的描述誤導(dǎo)了我) 2022年的時(shí)候,分錄是 借:銀行存款 19萬 累計(jì)攤銷 40萬 貸:無形資產(chǎn) 50萬 資產(chǎn)處置損益? 9萬
你好 老師,是什么稅種很重要嗎?重要到可以影響“無形資產(chǎn)的凈收益”計(jì)入什么科目嗎?
你好,是什么稅種當(dāng)然很重要,會(huì)影響無形資產(chǎn)的凈收益
你好 老師,那什么樣的稅費(fèi)是記“營(yíng)業(yè)外收入”,什么稅費(fèi)是記“資產(chǎn)處置損益”呢?如果出題沒有說具體的稅費(fèi)又是按照什么來記呢?是為什么呢?不理解
你好 沒有什么稅費(fèi)是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的 如果是增值稅,會(huì)影響資產(chǎn)處置損益 這里沒說是什么稅款,就會(huì)影響?資產(chǎn)處置損益(這個(gè)就是對(duì)題目的理解)