新制度要求藥品按實(shí)際成本核算,也就是同以前的耗材核算方式是一樣的
你好,老師,我想咨詢(xún)一下外賬的銷(xiāo)售產(chǎn)品我不做數(shù)量統(tǒng)計(jì),只統(tǒng)計(jì)收入金額,然后購(gòu)進(jìn)的原材料也只統(tǒng)計(jì)金額,然后結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本按比例結(jié)轉(zhuǎn),不細(xì)分產(chǎn)品成本,這樣可以嗎
老師,房地產(chǎn)公司現(xiàn)已全部完工,(只有住宅與商鋪)銷(xiāo)售,現(xiàn)只要結(jié)轉(zhuǎn)“住宅房”的成本。請(qǐng)問(wèn)老師我是要按住宅銷(xiāo)售面積/總建筑面積的比例結(jié)轉(zhuǎn),還是按住宅銷(xiāo)售收入/總個(gè)可銷(xiāo)售收入的比例結(jié)轉(zhuǎn)。謝謝!
老師,請(qǐng)問(wèn)一下:藥房帳的庫(kù)存商品可以不分明細(xì),全部按發(fā)票金額入庫(kù),不做數(shù)量。結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,直接按進(jìn)銷(xiāo)存帳上的金額結(jié)轉(zhuǎn)成本,可以嗎?
老師,商貿(mào)公司,銷(xiāo)售蔬菜和副食品,都進(jìn)沒(méi)有具體的單價(jià)只有總額,這個(gè)按比例法結(jié)轉(zhuǎn)成本合適嗎?
幾種產(chǎn)成品每種原料都用只是用料比例不同 產(chǎn)成品的原材料比例能夠明確 是否可以在月末按成品數(shù)量計(jì)算原料比例 結(jié)轉(zhuǎn)到各成品 就可以了 平時(shí) 不好管控各產(chǎn)成品用哪些原料 就記好 購(gòu)進(jìn)領(lǐng)用結(jié)存就可以了
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷(xiāo)項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷(xiāo)5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷(xiāo)售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買(mǎi)材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買(mǎi)材料生產(chǎn)后賣(mài)給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話(huà),怎么著手去測(cè)試?
就是必須記錄進(jìn)銷(xiāo)存是嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 必須記錄的