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老師請問這題怎么做?企業(yè)為增值稅一般納稅人企業(yè),原材料按計(jì)劃成本計(jì)價核算。本年3月初, “材料采購”賬戶借方余額5500 元,“原材料”賬戶借方余額 14500元(其中包括從靈光廠購 入,因未收到發(fā)票賬單,2 月未按計(jì)劃成本1200 元哲估價入賬的材料),“材料成本差異”賬戶借方余額 450元。 3月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):①)3月5日,上月已付款的在途材料運(yùn)達(dá),經(jīng)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)短缺 10%,已查明該短缺為運(yùn) 輸公司不當(dāng)造成,并已責(zé)成賠償(假定不考慮增值稅因素),所收材料已入庫,其計(jì)劃成 本5000

老師請問這題怎么做?企業(yè)為增值稅一般納稅人企業(yè),原材料按計(jì)劃成本計(jì)價核算。本年3月初,
“材料采購”賬戶借方余額5500 元,“原材料”賬戶借方余額 14500元(其中包括從靈光廠購
入,因未收到發(fā)票賬單,2 月未按計(jì)劃成本1200 元哲估價入賬的材料),“材料成本差異”賬戶借方余額 450元。
3月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):①)3月5日,上月已付款的在途材料運(yùn)達(dá),經(jīng)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)短缺 10%,已查明該短缺為運(yùn)
輸公司不當(dāng)造成,并已責(zé)成賠償(假定不考慮增值稅因素),所收材料已入庫,其計(jì)劃成
本5000
老師請問這題怎么做?企業(yè)為增值稅一般納稅人企業(yè),原材料按計(jì)劃成本計(jì)價核算。本年3月初,
“材料采購”賬戶借方余額5500 元,“原材料”賬戶借方余額 14500元(其中包括從靈光廠購
入,因未收到發(fā)票賬單,2 月未按計(jì)劃成本1200 元哲估價入賬的材料),“材料成本差異”賬戶借方余額 450元。
3月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):①)3月5日,上月已付款的在途材料運(yùn)達(dá),經(jīng)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)短缺 10%,已查明該短缺為運(yùn)
輸公司不當(dāng)造成,并已責(zé)成賠償(假定不考慮增值稅因素),所收材料已入庫,其計(jì)劃成
本5000
2023-03-14 17:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-14 17:43

你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你

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快賬用戶3054 追問 2023-03-14 19:08

老師您還在嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-14 20:21

1借原材料5000 待處理財(cái)產(chǎn)損益550 貸材料采購5500 材料成本差異50

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齊紅老師 解答 2023-03-14 20:21

2借原材料-暫估-1200 貸應(yīng)付賬款暫估-1200

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齊紅老師 解答 2023-03-14 20:23

借材料采購1290 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅193 貸銀行存款1483 借原材料1200 材料成本差異90 貸材料采購1290

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齊紅老師 解答 2023-03-14 20:24

3借材料采購9300 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅1350 貸預(yù)付賬款5000 銀行存款5650 借原材料9500 貸材料采購9300 材料成本差異200

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齊紅老師 解答 2023-03-14 20:25

4借材料采購5000 貸應(yīng)付票據(jù)5000

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齊紅老師 解答 2023-03-14 20:26

5借原材料-暫估1000 貸應(yīng)付賬款暫估1000

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齊紅老師 解答 2023-03-14 20:27

6借生產(chǎn)成本5000 制造費(fèi)用200 管理費(fèi)用1300 貸原材料6500

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快賬用戶3054 追問 2023-03-14 20:36

老師成本差異率怎么計(jì)算哇

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齊紅老師 解答 2023-03-14 20:40

材料成本差異率的計(jì)算是 (450-50+90-200)/(14500+5000+1200+9500)*100%=0.96%

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