您好,是這樣的,他是按照正常的運(yùn)輸服務(wù)走的
老師您好!我公司是一般納稅人,現(xiàn)收到對方開具的簡易計(jì)稅工程服務(wù)費(fèi)專票(由于是老項(xiàng)目,對方開具了簡易計(jì)稅專票),我公司這個(gè)建筑工程是由對方包工包料負(fù)責(zé)修建的,應(yīng)該不屬于簡易項(xiàng)目吧?,我可以抵扣增值稅嗎?請老師指教!謝謝!
老師好!我們是乙方,承包方。建筑簡易3%計(jì)稅的裝修工程項(xiàng)目,那這個(gè)項(xiàng)目上購進(jìn)的材料是13%的增值稅專票。這部分專票是不是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)?如果已經(jīng)抵扣了,怎么辦?
老師你好 建筑工程公司簡易征收項(xiàng)目收到開的專票 不小心抵扣了 應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)出
老師,我家一般納稅人按簡易計(jì)稅方式,今年有一項(xiàng)工程不能按照簡易計(jì)稅方式,單獨(dú)核算可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。這項(xiàng)工程發(fā)票工程剛開始就把發(fā)票都開好了,工程沒有完工導(dǎo)致還有一些進(jìn)項(xiàng)稅沒有抵扣,這個(gè)月稅務(wù)看有留抵稅額就讓我退了,退稅這塊應(yīng)該怎么記賬,是借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,你好,請問我們是建筑公司一直開票開的都是建筑類 9個(gè)點(diǎn)的增值稅專票,我們是簡易計(jì)稅,收到的增值稅專票,不應(yīng)該都是能抵扣嗎?上個(gè)月收到進(jìn)項(xiàng)多,我抵的少,多交了增值稅,請問現(xiàn)在收到稅務(wù)這個(gè)通知我要怎么弄?
從代賬公司接回來的賬從 2025.7月開始建賬,根據(jù)他的科目余額表錄入期初和借貸方發(fā)生額出來的年初余額跟稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表不一致好大的出入,我改怎么處理,按她申報(bào)表上的年初余額和科目余額表的期末余額來反推借貸方發(fā)生額嗎,年初余額對不上是不是有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師,員工在a公司申報(bào)個(gè)稅,同時(shí)又是b公司法人,b公司就法人一個(gè)人,不給他發(fā)工資,b還需要申報(bào)他的個(gè)稅嗎
個(gè)體戶在中國銀行開對公戶后能開外幣賬戶收匯嗎
老師您好,我們是個(gè)體工商戶牙科診所,每個(gè)月買的耗材種類有很多,一個(gè)月進(jìn)幾千元,直接進(jìn)成本可以么
那付給保險(xiǎn)公司的不做分錄?
個(gè)稅申報(bào)和實(shí)際發(fā)放工資不一致怎么處理呢?
老師:您好!我物業(yè)公司今年被稅務(wù)抽查自查,從22一24年,應(yīng)收未收的全部要確認(rèn)收入,收的水電公攤費(fèi)也要確認(rèn)收入,支出的水電公攤費(fèi)直接做成本,(以前水電公攤費(fèi)我是做其他應(yīng)付款,)這樣,我等于增加了很多收入,(我們物業(yè)原來都是按收付實(shí)現(xiàn)制來確認(rèn)收入),我每年增加的收入怎么做賬?補(bǔ)做在當(dāng)年度還是今年?企業(yè)所得稅要怎么更正?補(bǔ)申報(bào)產(chǎn)生的附加稅等在企業(yè)所得稅匯算是做在今年還是當(dāng)年度?以前未交足的工會經(jīng)費(fèi)、殘保金現(xiàn)在補(bǔ)交后,怎么做賬,這些要做在當(dāng)年還是今年?[抱拳][抱拳][抱拳]
出差補(bǔ)助,怎么個(gè)規(guī)定,老板媽出差,去河南和廣州這個(gè)怎么算?一天補(bǔ)助多少
老師,每個(gè)小區(qū)清洗二次供水設(shè)施發(fā)生的費(fèi)用有沒有必按小區(qū)分開核算
20年勾選認(rèn)證了一批發(fā)票,忘記在電子稅務(wù)局里填寫申報(bào),現(xiàn)在還能申報(bào)嗎?
不是3的不可抵扣嗎?怎么可以這樣走呢?
您好,是小規(guī)模,代開的專票那種
這個(gè)普通發(fā)票,怎么也做的進(jìn)項(xiàng)呢
意思小規(guī)模來的專票就可以抵扣嗎
嗯對,就是這個(gè)意思的
謝謝老師了
不客氣的,祝您開心的哈