同學(xué)你好 計(jì)入成本就可以了
老師,我們公司收到勞務(wù)派遣公司開(kāi)具的一張專(zhuān)票和一張普票。專(zhuān)票是勞務(wù)費(fèi),普票是員工和社保。這個(gè)我們用人單位怎么做賬呀?
老師,給對(duì)方公司開(kāi)了10000的發(fā)票,對(duì)方公司又開(kāi)回了一千多的發(fā)票,怎么做賬?我們是小規(guī)模納稅人,開(kāi)給他們專(zhuān)票,對(duì)方是一般納稅人,開(kāi)回來(lái)普票,稅收類(lèi)別都是現(xiàn)代服務(wù)-服務(wù)費(fèi)/信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)
老師,請(qǐng)問(wèn)我們從一個(gè)公司那里接到了一個(gè)勞務(wù)工程,然后我們自己的經(jīng)營(yíng)范圍只有勞務(wù)服務(wù),我們又找到了一個(gè)勞務(wù)公司為我們?nèi)プ鲞@個(gè)工程,那到時(shí)候我們給上游公司開(kāi)具發(fā)票的時(shí)候應(yīng)該開(kāi)什么內(nèi)容,是人力資源勞務(wù)服務(wù),還是建筑服務(wù)勞務(wù)服務(wù)呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們從一個(gè)公司那里接到了一個(gè)勞務(wù)工程,然后我們自己的經(jīng)營(yíng)范圍只有勞務(wù)服務(wù),我們又找到了一個(gè)勞務(wù)公司為我們?nèi)プ鲞@個(gè)工程,那到時(shí)候我們給上游公司開(kāi)具發(fā)票的時(shí)候應(yīng)該開(kāi)什么內(nèi)容,稅務(wù)分類(lèi)編碼是什么呢?
就是我們公司是設(shè)備維修行業(yè)。就有個(gè)客戶(hù)要修的機(jī)器我們修不來(lái)。然后我們找了別的單位修,修好之后那家單位給我們開(kāi)了勞務(wù)普票。這張普票,我怎么做賬???
老師這樣的附件是回單吧
股東分紅是不是必須分給有實(shí)收資本的股東
股東分紅,沒(méi)有利潤(rùn)可以分嗎
老師個(gè)體戶(hù),申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,有營(yíng)業(yè)外收入,需要填寫(xiě)嗎?
老師好,這種票據(jù)能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,稅率是多少?
小規(guī)模小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,跨年調(diào)賬能直接調(diào)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)公賬中的貸款怎么做分錄呀
股東分紅分錄怎么寫(xiě),具體一點(diǎn)
之前會(huì)計(jì)做的,2024年8月,借 應(yīng)收賬款4000元 貸 主收入 4000, 結(jié)果8月底 把應(yīng)收全部調(diào)了 調(diào)成附圖, 現(xiàn)在又收回這4000,怎么做
24年收到一筆2萬(wàn)的款,備注工程款,按未開(kāi)票收入入賬了借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。今年對(duì)賬老板說(shuō)那是圍標(biāo)打來(lái)的款,現(xiàn)在從公戶(hù)退回了。現(xiàn)在分錄怎么做,不想更正之前的申報(bào)表,這筆款可以怎么處理 分錄怎么做合適
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本~勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款 是嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣
那要不要交稅金,個(gè)稅這些?
同學(xué)你好 要交的 他們給你開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票
他們給開(kāi),不是他們開(kāi)票方去繳納嗎?
同學(xué)你好 是他們繳納的