你好 你這個要按照13%來計算的,要視同銷售的 借:營業(yè)外支出/銷售費(fèi)用等 貸:其他業(yè)務(wù)收入 增值稅
老師,公司有一批產(chǎn)品,因客戶覺得產(chǎn)品質(zhì)量有問題不接受,但是我們檢測是沒有問題的,因是安裝過所以不能再次銷售形成呆滯產(chǎn)品。比如這個產(chǎn)品不含稅賣價是3萬,13%稅率 (對于這種損失,進(jìn)項稅額那些有需要轉(zhuǎn)出的嗎) 處理方式1.公司如果直接報廢,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理? 2.如果賣給收廢品的,只是收到5000現(xiàn)金沒有發(fā)票的怎么處理
老師,房地產(chǎn)開發(fā)公司,因贈送給個人一套自行開發(fā)的商品房(非職工),我之前問了咱們老師還怎么做賬,給到的答案是:借:銷售費(fèi)用 貸:開發(fā)產(chǎn)品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅《現(xiàn)在是不明白為什么要計入銷售費(fèi)用?因為還要牽扯到增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅等等。我查了一下其他資料,一般是出售商品房的時候贈送的禮品,這個禮品的金額是計入銷售費(fèi)用。所以這個房屋贈送的話,應(yīng)該怎么入賬合適呢?其他稅費(fèi)該怎么計算呢?如果是借方計入銷售費(fèi)用,依據(jù)是什么呢?謝謝老師耐心解答喔》
(根據(jù)2015年山東春季高考試題改編)俊信公司為增值稅一般納稅人,經(jīng)營范圍涵蓋化妝品、服裝等商品的生產(chǎn)與銷售,2019年9月發(fā)生業(yè)務(wù)如下。(1)將自產(chǎn)的一批化妝品作為樣品贈送給經(jīng)銷商郎奇公司,由于該產(chǎn)品尚未上市銷售,因此無市場價格,已知其生產(chǎn)成本為80000元,產(chǎn)品成本利潤率為5%。(2)向農(nóng)民生產(chǎn)者收購作為原材料使用的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品一批,開具的收購發(fā)票上注明價款為400000元;為此交易支付一筆運(yùn)費(fèi),取得運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,不含稅價格為3200元:后因管理不善,造成該農(nóng)產(chǎn)品3/5霉?fàn)€變質(zhì)。(3)向朗達(dá)公司銷售服裝一批,開具增值稅專用發(fā)票,不含稅價格550000元:同時向朗達(dá)公司收取包裝費(fèi)4914元,開具普通發(fā)票。要求:(1)計算俊信公司的增值稅進(jìn)項稅額;(2)計算俊信公司的增值稅銷項稅額;(3)計算俊信公司的增值稅應(yīng)納稅額。這個題怎么做?
(根據(jù)2015年山東春季高考試題改編)俊信公司為增值稅一般納稅人,經(jīng)營范圍涵蓋化妝品、服裝等商品的生產(chǎn)與銷售,2019年9月發(fā)生業(yè)務(wù)如下。(1)將自產(chǎn)的一批化妝品作為樣品贈送給經(jīng)銷商郎奇公司,由于該產(chǎn)品尚未上市銷售,因此無市場價格,已知其生產(chǎn)成本為80000元,產(chǎn)品成本利潤率為5%。(2)向農(nóng)民生產(chǎn)者收購作為原材料使用的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品一批,開具的收購發(fā)票上注明價款為400000元;為此交易支付一筆運(yùn)費(fèi),取得運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,不含稅價格為3200元:后因管理不善,造成該農(nóng)產(chǎn)品3/5霉?fàn)€變質(zhì)。(3)向朗達(dá)公司銷售服裝一批,開具增值稅專用發(fā)票,不含稅價格550000元:同時向朗達(dá)公司收取包裝費(fèi)4914元,開具普通發(fā)票。要求:(1)計算俊信公司的增值稅進(jìn)項稅額;(2)計算俊信公司的增值稅銷項稅額;(3)計算俊信公司的增值稅應(yīng)納稅額。怎么做?
公司用生產(chǎn)下來的下腳料(廢品,沒人回收,賣不掉)包裝成贈品,銷售時隨商品贈送給客戶,請問這個廢品到贈品的轉(zhuǎn)變怎么做賬,稅費(fèi)方面有什么要求
老師:我們在運(yùn)滿滿平臺叫的車 ,要是開票的話需要加9個點(diǎn)。那我還是加劃算還是不加劃算
老師,可以咨詢一個業(yè)務(wù)問題嗎?新注冊的一家商貿(mào)公司,自己買原材料到另外的公司去加工,那我的這個商貿(mào)公司可以開產(chǎn)成品的銷項票嗎?
老師,逆流發(fā)生減值的分錄是,借少數(shù)股東權(quán)益,貸少數(shù)股東損益么?他倆哪個借哪個貸呢
我公司1999年成立,對外投資兩家企業(yè),但是現(xiàn)在其中一家持股80%的被投資單位已經(jīng)注銷了,只有另一家單位持股20%的公司還存續(xù)。從我接手這個單位的會計時,賬上就沒確認(rèn)過長投,現(xiàn)在稅局說看見我們申報了投資收益但是沒確認(rèn)長投,要過來查賬,這種情況怎么解釋這個問題??
老師問一下小微企業(yè)是一年一評定嗎?評定時間是什么時候
稅務(wù)局報稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權(quán)限?都有哪些職務(wù)名稱?
報稅系統(tǒng)一般幾個人能進(jìn)去?都有哪些職務(wù)名稱
是按照報關(guān)單的當(dāng)月開具出口發(fā)票嗎?比如報關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
老師,購買的煙酒開的專票,拿來先入庫,后面做職工福利,送客戶這種可以拿來抵扣嗎
每個月外賬報表老板應(yīng)該看哪里
那我們把購入的物品當(dāng)作贈品隨商品贈送,這個怎么處理
也是一樣的分錄的 借:營業(yè)外支出/銷售費(fèi)用等 貸:其他業(yè)務(wù)收入 增值稅
但贈品我們沒收錢,而且和貨物開在一張發(fā)票上,顯示在折扣那行
是的,你們是沒有收錢,你們只是視同銷售的
那哪來的收入
你要視同銷售阿阿
比如我們銷售貨物100元贈品送了10元,開票銷售110折扣10,這個分錄給明示下
你這完全是另外的分錄阿,你這個是買一送一的分錄了
我說的就是這個情況
我們就是隨貨物贈送,而不是見人就送打廣告的那種
?借:庫存現(xiàn)金, 財務(wù)費(fèi)用---現(xiàn)金折扣? ?這里是10元的 貸:主營業(yè)務(wù)收入——A,? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
不對,是否應(yīng)該分別按比例確認(rèn)收入,沒有折扣這項
希望老師能不能確認(rèn)好回復(fù)
按照比例?你們就銷售一種貨物阿,沒有比例要算的阿
那對應(yīng)成本?
完整的分錄?
借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:原材料
贈品收入怎么算
是你們贈送的還是別人贈送給你們的
如果讓你處理這個事項,從頭至尾怎么處理,這才是我們請教你們老師的目的
公司用生產(chǎn)下來的下腳料(廢品,沒人回收,賣不掉)包裝成贈品,銷售時隨商品贈送給客戶,請問這個廢品到贈品的轉(zhuǎn)變怎么做賬,稅費(fèi)方面有什么要求 這個問題已經(jīng)回復(fù)了,你一直是在追問其他的問題阿