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我現(xiàn)在這間公司是建筑勞務(wù)公司,2022年第一季度的時候計提了所得稅,但是沒有繳納,2022年全年下來是虧損的。現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢

2023-03-03 16:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-03 16:42

你好,你紅沖了就可以的,借應(yīng)交稅費,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配,未分配利潤。

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你好,你紅沖了就可以的,借應(yīng)交稅費,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配,未分配利潤。
2023-03-03
你好這個先不處理,匯算清繳時候這個多退少補這樣,
2021-07-14
你好,你先做匯算清繳,匯算清繳完以后再申報咱今年的所得稅的時候可以彌補以前年度的虧損,然后彌補的是以前年度的,你可以打開你匯算清繳的表格,它里面有一個虧損表,可以去里面看一下數(shù)據(jù)的。
2022-06-15
你好,建議是單獨計算
2022-06-15
您好,預(yù)繳個人所得稅?
2023-05-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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