嗯嗯,可以的,沒問題

老師,支付了一筆運輸費,收到發(fā)票的當(dāng)月已經(jīng)付款,是不是只需要做下面這一筆分錄? 借銷售費用--運輸費,貸銀行存款,對嗎?
老師您好: 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付款 借應(yīng)付款 貸銀行存款 這樣是不是把銀行存款的支出轉(zhuǎn)到去年了,費用去了, 因為去年欠別人的錢,今年用銀行存款支付給別人了,想把這筆支出算到去年的費用里了
老師,支付了一筆廣告制作費,因為還沒審價,錢已經(jīng)支付了,這可以計到,借:應(yīng)付款,貸:銀行存款里面嗎
老師,有一筆業(yè)務(wù),支付銷售產(chǎn)品的運費,因收款人名字有務(wù)款被退回,我以經(jīng)做了分錄借其他應(yīng)付款—運費,貸銀行存款,現(xiàn)在款現(xiàn)退回也沒重新支付,再做一筆登錄借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,備注戶名錯誤款被退回,我這樣做對嗎?
老師,購買庫存商品回來,已經(jīng)支付了,可以直接 借:庫存商品 貸:銀行存款嗎 還是要這樣做? 入庫 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
請問老師,報關(guān)單是CIF價,我按FOB價確認收入,那么剩下的運保費,怎么處理,運保費需要開發(fā)票嗎
老師一般納稅人銷售產(chǎn)品提供的技術(shù)服務(wù)費稅率是幾個點啊
公司借個人的錢,收不回來的,如何做賬?需要什么附件
老師,外匯平時做賬匯率都是先按6.5做賬,然后后期客戶下單匯款可能都要7.1左右。這樣的話應(yīng)收還是按6.5結(jié)算應(yīng)收賬款,然后費率差直接做調(diào)匯,這樣操作可以嗎?會影響利潤嗎?還是說要怎么做不會太大影響
老師好,單位好幾個員工的個稅以前幾個月都沒有申報,都沒有超過5000元。這個月報個稅的時候如果新增上她們,把入職月寫5月份,工資是這6個月的總合數(shù),這樣增加可以嗎?有沒有稅務(wù)問題?
老師,麻煩幫我看下唄,沒填過財務(wù)報表和增值稅申報表,我如果按按這個固定的銷售收入成本同時都是無票收入小規(guī)模納稅人,預(yù)填這幾個表,按這個數(shù)值是不是沒有錯呀
樸老師進 普通住宅與其他類型房地產(chǎn)在土地增值稅收入口徑確認時: 普通住宅應(yīng)分攤的已扣除土地價款抵減的銷項稅額口徑怎么確認? 是按扣除土地價款抵減的全部銷項稅額?普通住宅可售建筑面積/總可售建筑面積的方法分攤 還是按扣除土地價款抵減的全部銷項稅額?普通住宅含稅銷售收入/全部含稅收入比照分攤呢?
個體戶業(yè)主名下是車與他的個體戶簽個使用協(xié)議,那么車產(chǎn)生的相關(guān)的費用,可以用作抵個體戶的費用嗎?
老師 文化事業(yè)建設(shè)費針對什么繳費
這個題目中方案2這不是從第五年 年末也就是第六年年初開始的嘛 那不是折現(xiàn)的話應(yīng)該折5期 怎么會是4期呢
老師,掛在應(yīng)付款里科目余額是負數(shù)的,這樣對嗎
嗯嗯,就是那樣子的