你們單位是一般計(jì)稅的,可以的。

差額征收的勞務(wù)派遣一般納稅人,收到專用發(fā)票是加油住宿的發(fā)票,能進(jìn)行抵扣嗎,
老師 收到勞務(wù)派遣公司的差額征收的專用發(fā)票能不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
收到勞務(wù)派遣公司開(kāi)的專用發(fā)票差額5%的勞務(wù)費(fèi),可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
一般納稅人,勞務(wù)派遣差額征稅,收到的專票可以抵扣用嗎
一般納稅人,勞務(wù)派遣,選擇差額征稅,收到的專用發(fā)票可以抵扣增值稅嗎
工商銀行下載的電子回單為什么是一個(gè)回單一個(gè)PDF,怎么樣可以作為一個(gè)文件,一個(gè)月回單
你好,老師,我們是個(gè)體戶,后面又成立為公司前期的庫(kù)存怎樣進(jìn)入公司里面?公司為2025年成立,直接錄期初數(shù)可以嗎?
老師我有筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出7萬(wàn)、是出口商品金額不能退稅的,轉(zhuǎn)出這個(gè)金額科目我是借:生產(chǎn)成本7萬(wàn),還是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢?貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出7萬(wàn)
公司往來(lái)亂的很,可能都是以前代付款導(dǎo)致的,現(xiàn)在問(wèn)業(yè)務(wù)員也問(wèn)不出什么來(lái),那這些賬怎么處理的好?
老師,您好,我公司采購(gòu)了農(nóng)戶自產(chǎn)的水果,貨值26萬(wàn),現(xiàn)在讓他給我們公司開(kāi)發(fā)票,他不愿意開(kāi)票,他說(shuō)因?yàn)榕露悇?wù)找他交個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)是不有什么政策文件是農(nóng)戶自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品銷售所得是免收增值稅和個(gè)稅
加工成本是指的什么意思?有公式嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,愛(ài)國(guó)擁軍促進(jìn)會(huì)會(huì)員費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師呀,合作社成員年底分紅3萬(wàn),按20%已經(jīng)交分紅所得稅款,工資發(fā)放了2萬(wàn),整年算完不超過(guò)6萬(wàn)收入,那是不是第二年匯算清繳個(gè)稅能把交3萬(wàn)分紅的20%稅款退回來(lái)呢
同一區(qū)域,無(wú)錫地區(qū)公司變更地址,需要上傳哪些資料
我出口沒(méi)有足夠的進(jìn)項(xiàng)抵免稅怎么辦?


為什么會(huì)有開(kāi)票稅率***,金額17387.51,稅額6.67,,這個(gè)稅額是怎么計(jì)算的?
他這個(gè)因?yàn)槭遣铑~交稅的,是他加稅合計(jì)減去備注里面的這個(gè)差額,然后這個(gè)余額/1.05*5%