不可以的,沒有發(fā)票不行。

老師您好,我是物流公司,給客戶運(yùn)輸過程中發(fā)生的貨損賠款公戶付給客戶了,備注的賠償款,這個可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
向客戶收取的賠償款計入銷售額,那為什么支付出去的賠償款又不能從銷售額中扣除
提供貨物裝卸搬運(yùn)服務(wù),取得含增值稅價款31800元,因損壞所搬運(yùn)貨物,向客戶支付賠償款5300元。向客戶“支付”(而非“收取”)的賠償款,不得從銷售額中扣除。因此,甲公司當(dāng)月提供貨物裝卸搬運(yùn)服務(wù)應(yīng)確認(rèn)的增值稅銷項(xiàng)稅額=31800÷(1+6%)×6%=1800(元)。5300是不是其他應(yīng)付款
老師 支付客戶的商品賠償金 可以稅前扣除嗎 需要什么附件材料
交付得商品出站破損給甲方賠償了的錢,這種營業(yè)外支出可以稅前扣除么
個體戶業(yè)主名下是車與他的個體戶簽個使用協(xié)議,那么車產(chǎn)生的相關(guān)的費(fèi)用,可以用作抵個體戶的費(fèi)用嗎?
老師 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)針對什么繳費(fèi)
這個題目中方案2這不是從第五年 年末也就是第六年年初開始的嘛 那不是折現(xiàn)的話應(yīng)該折5期 怎么會是4期呢
老師好,公司今年多計提了工資,如果明年5月份之前發(fā)不完,做納稅調(diào)增,并取回相應(yīng)成本票稅前扣除可以不,如果今年沒有做暫估,明年取回來的票能稅前扣除不
老師企業(yè)平時都交稅,注銷時候可以虧損嗎,還是或多或少得交點(diǎn)稅
老師,企業(yè)所得稅里公益性捐贈限額計算依據(jù)老師說是會計利潤,會計利潤是不是就是利潤總額?
老師,甲方應(yīng)付給乙方1000元,甲方借給乙方費(fèi)用80元,這種往來用一張憑證做會計分錄怎么合理表達(dá)
老師您好,請問一下我們公司租的廠房1-12月一共是100萬,其中前三月免費(fèi),這個發(fā)票第四個月才拿到手確認(rèn)總金額,這個怎么攤銷
從哪查詢提交過的財務(wù)報表呢 ?
錢已收未開票和錢已付未收到票怎么寫分錄呢?


你可以在給對方開發(fā)票的時候紅沖你的收入。
那是怎么開票,對方只給了個理賠說明
你好,比如你銷售給他100,這個質(zhì)量賠償是20,你直接給他開80就是。
現(xiàn)在是我票已經(jīng)按100開了,支付的20計到營業(yè)外支出,請問這個20元能否稅前扣除,沒有發(fā)票就只有理賠說明書
不可以的,抵扣不了。
那怎么樣才能稅前扣除
讓對方給你開發(fā)票。
發(fā)票內(nèi)容應(yīng)開具什么
稅收編碼,開產(chǎn)品的 商品名字,開賠償款。
稅率13%,可開專票嗎
可以的,可以這么做的。