你好,印花稅可以做到稅金及附加,契稅做到成本里面 是購入的房屋嗎?
老師,請(qǐng)教下,這個(gè)肖哲老師的視頻課里講到印花稅因?yàn)槭钱?dāng)月繳納,所以可以不用計(jì)提,直接繳納是借應(yīng)交稅費(fèi)印花稅,貸銀行存款,但是印花稅其實(shí)屬于稅金及附加科目的,稅金及附加月末需轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn),如果印花稅不通過稅金及附加歸集,那么不就是只交了錢減少了資產(chǎn),而沒有進(jìn)行所得稅稅前扣除嗎?這樣理解對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問購買境外的通信流量,在國(guó)內(nèi)進(jìn)行二次銷售。公司需要繳納哪些稅?增值稅、企業(yè)所得稅、附加稅嗎,分別稅率是多少呢?謝謝
#提問#老師企業(yè)A購買的辦公樓4900萬,銷售方B一直沒給開發(fā)票,目前企業(yè)一直沒交印花稅和契稅,基數(shù)分別是多少?稅率多少山東的。問一下交契稅的話沒過戶怎么交,這些稅需要主動(dòng)去繳嗎?交給稅務(wù)局還是哪里?
老師您好,運(yùn)輸行業(yè)主要收入就是收取的運(yùn)費(fèi),那在經(jīng)營(yíng)過程中哪些計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,哪些計(jì)入費(fèi)用,怎么區(qū)分呢?還有需要繳納增值稅,印花稅,所得稅,附加稅這幾種稅是嗎?就是增值稅稅負(fù)率和所得稅稅負(fù)率大概在多少呢?
老師你好; 附加稅 =增值稅 *12% ; 印花稅 =銷售金額和購進(jìn)合計(jì) *萬分之三 ; 資源稅你不涉及哈 ; 房產(chǎn)稅 = 租賃收入 *12% 問:附加稅是地方教育費(fèi)附加和教育費(fèi)附加兩個(gè)還是其中一個(gè)?小規(guī)模3%征收率的零售行業(yè)需要繳納資源稅嗎?我們門店是租的別人的房子需要繳納房產(chǎn)稅嗎?
拍賣品按百分之幾繳納稅費(fèi)
正常付的工程款和人工費(fèi),以什么理由,從應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)至其他應(yīng)付款
請(qǐng)問老師現(xiàn)在個(gè)體戶開票需要條件哪些支撐合法。就是沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?我們老板馬上要開100萬的勞務(wù)發(fā)票,除了勞務(wù)合同,還要有什么?需要現(xiàn)在說的四流一致嗎?
合并報(bào)表要怎么抵消?有哪些需要抵消?例如:母公司銷售成本10萬的A產(chǎn)品給子公司,銷售價(jià)20萬,子公司銷售A產(chǎn)品,銷售價(jià)是22萬
跨境電商,購買發(fā)信息的軟件,使用年限為一年,金額2W,需要攤銷費(fèi)用么
老師好,中級(jí)聽誰的課比較好
老師。我們是在建工程期間收到的政府補(bǔ)助。480萬。。收到當(dāng)時(shí)我做遞延收益。。等到資產(chǎn)能使用后按資產(chǎn)年限進(jìn)行攤銷。這樣做對(duì)嗎???為啥稅務(wù)局要求480萬一把計(jì)入當(dāng)期收入。要我們交企業(yè)所得稅??
請(qǐng)問我們給別人公司提供的100塊的服務(wù),提前溝通的不含稅,我們開1個(gè)點(diǎn)的普票,現(xiàn)在開票需要加稅點(diǎn),應(yīng)該怎么計(jì)算加稅之后的金額
老師好,農(nóng)民工保函是什么意思
我們是一般納稅人,對(duì)方開了1%的專票給公司能抵增值稅嗎?
對(duì)的,是購入房屋
你好,房產(chǎn)稅按照房屋原值乘以70%乘以1.2%, 土地使用稅根據(jù)面積乘以單價(jià),這個(gè)單價(jià)看你當(dāng)?shù)? 如果是小規(guī)?;蛘呤切⌒臀⒗髽I(yè),可以減半。
謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。
老師,請(qǐng)問公司車輛保險(xiǎn),里面的車船稅計(jì)稅金及附加呢還是車輛使用費(fèi)?
哦,稅金及附加里面的。
謝謝老師的耐心解答!
不用客氣,工作愉快。