60月,那接下來(lái)不需要攤銷(xiāo)
老師:我從長(zhǎng)期待攤費(fèi)用轉(zhuǎn)出做固定資產(chǎn),是不是攤費(fèi)了多少個(gè)月當(dāng)折舊,借:固定資產(chǎn)原值,貸:累計(jì)折舊已攤銷(xiāo)的月合計(jì),貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用剩余價(jià)值,錄固定資產(chǎn)資時(shí)要把已經(jīng)攤銷(xiāo)的錄到已使用期間數(shù),累計(jì)折舊也要填累計(jì)月份合計(jì)數(shù)嗎?
我們買(mǎi)了一批固定資產(chǎn),但是這個(gè)固定資產(chǎn)呢,是已經(jīng)攤銷(xiāo)折舊完了的,那我們買(mǎi)過(guò)來(lái)這一批,固定資產(chǎn)還可以折舊攤銷(xiāo)嗎?
老師 請(qǐng)問(wèn)下 我固定資產(chǎn)那邊成了負(fù)數(shù) 我打開(kāi)一看 固定資產(chǎn)的原值是入了車(chē) 電腦那些 但是我們也有計(jì)提攤銷(xiāo)的一些貨物 也是在累計(jì)折舊里面了 現(xiàn)在就變成了負(fù)數(shù) 這個(gè)貨物的攤銷(xiāo) 我攤銷(xiāo)的時(shí)候應(yīng)該怎么攤啊借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 租賃攤銷(xiāo) 我貸方呢 不能放在累計(jì)折舊里面吧 不然我負(fù)數(shù)不就更多了
老師資產(chǎn)負(fù)債表上有固定資產(chǎn),匯算清繳時(shí)就一定要填資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)那個(gè)表嗎
老師,我們固定資產(chǎn)還有一個(gè)月攤完,月攤銷(xiāo)額3333.55,下個(gè)月就攤完了,但是有殘值,殘值還攤嗎
老師,我們是建筑公司,工地上買(mǎi)的鍋碗瓢盆等廚房用品,是要計(jì)入到福利費(fèi)里嗎?
老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),憑證怎么做
老師個(gè)體戶(hù)2023年開(kāi)始建賬,交一筆22年的附加稅,借本年利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi), 最后的負(fù)債表和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不一致了,
500萬(wàn)元以下,購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)稅前一次性扣除,購(gòu)入舊設(shè)備能享受嗎?
你好老師 我是做電商的 每個(gè)月的開(kāi)出去發(fā)票很少比如我這個(gè)月銷(xiāo)售貨物3萬(wàn)元 有兩萬(wàn)八是不要票的 還有2千元開(kāi)發(fā)票 可能要開(kāi)二三十個(gè)不同的抬頭 每張發(fā)票幾十到百元不等 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬怎么做 分錄怎么做
開(kāi)發(fā)票技術(shù)服務(wù)的大類(lèi)屬于現(xiàn)代服務(wù)嗎
老師個(gè)體戶(hù)2023年開(kāi)始建賬,交一筆22年的附加稅,借本年利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi), 最后的負(fù)債表和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不一致了,
@董孝彬老師,你好,咨詢(xún)
現(xiàn)金流量表沒(méi)有支付職工薪酬是什么原因,明明我是支付過(guò)的
你好,老師資產(chǎn)負(fù)債表上這個(gè)期末數(shù)減去期初數(shù)有的科目是什么意思?。?/p>
需要轉(zhuǎn)出嗎
還沒(méi)處理,不用轉(zhuǎn)銷(xiāo)的
老師 什么是沒(méi)處理呢 就是還能用的固定資產(chǎn)是嗎
意思是好沒(méi)報(bào)廢,資產(chǎn)還在就不能轉(zhuǎn)銷(xiāo)
老師 如果報(bào)廢了 做轉(zhuǎn)銷(xiāo) 怎么做分錄呢
借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)