同學(xué),你好,可以在下一期抵扣的
請(qǐng)問(wèn)下老師 想問(wèn)下增值稅期初未繳稅額為負(fù)數(shù)的那個(gè)稅額可以抵扣這次應(yīng)交的增值稅額嗎
增值稅納稅申報(bào)時(shí)候 增值稅納稅申報(bào)表主表 32行“期末未繳稅額(多交為負(fù)數(shù))”為負(fù)數(shù),如何在下一期進(jìn)行抵減或者是抵扣銷項(xiàng)
期末未交稅額為負(fù)數(shù)應(yīng)該是多交的為什么附加稅里面會(huì)顯示要按多繳的增值稅交稅
申報(bào)增值稅時(shí),顯示主表本月期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))應(yīng)該等于上一稅款所屬期申報(bào)表第32欄期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)),但是本月期初未繳稅額這欄是灰色的,沒(méi)辦法填數(shù)怎么辦呀
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人適用)中25欄“期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”有負(fù)數(shù)數(shù)字,當(dāng)時(shí)也交過(guò)了,申報(bào)表上總是在顯示, 怎么才能不在顯示? 還是顯示也沒(méi)關(guān)系,不用管?
老師,我們是人力資源公司,辦培訓(xùn)活動(dòng),外請(qǐng)講師過(guò)來(lái)在活動(dòng)培訓(xùn)場(chǎng)地講課,講課老師給我們公司開(kāi)一張授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司幫他代繳個(gè)稅,第一個(gè)問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)一下收到授課費(fèi)的發(fā)票和代繳個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?第二問(wèn)題,我申報(bào)稅務(wù)年報(bào)和殘保金時(shí)工資填寫(xiě)包含外請(qǐng)授課老師的工資嗎
請(qǐng)問(wèn)出口企業(yè)出口備案,稅務(wù)局讓提供申請(qǐng)表,請(qǐng)問(wèn)有模版嗎
老師,社保補(bǔ)貼能否包含在社評(píng)最低工資里面?比如:當(dāng)?shù)刈畹凸べY1800元,基本工資1000元,社保補(bǔ)貼800元,這個(gè)達(dá)到最低工資的標(biāo)準(zhǔn)800元可以含在最低工資里面不?
生活服務(wù)業(yè)增值稅加計(jì)扣除10%政策文件,試用時(shí)間
老師,外發(fā)出去電泳回來(lái)的成品,一份完整的單據(jù)是不是應(yīng)該是加工商的送貨單+我們點(diǎn)收的入庫(kù)單呀,我們的品檢要簽字
老師,問(wèn)下科小是什么意思?怎么申報(bào)
老師,賣礦泉水。然后購(gòu)入飲水機(jī)給客戶。我們?cè)趺醋鲑~
你好老師,生產(chǎn)設(shè)備不能用了,殘料收入直接抵了購(gòu)買新設(shè)備的部分價(jià)款。這種情況下,分錄如何寫(xiě),貸記固定資產(chǎn)清理,借記什么科目
老師,如果A公司把二手車租賃給B公司,A公司不是租賃行業(yè),他們都是一般納稅公司,出了簽署租賃合同,還要注意哪些事項(xiàng)
你好,老師,飯店收菜,買了100斤丸子送了四斤,財(cái)務(wù)怎么做賬,還有倉(cāng)庫(kù)怎么收貨
需要提申請(qǐng)嗎
不用申請(qǐng),你到時(shí)抵扣時(shí)再認(rèn)證就可以了