可以的,可以這么做的。
計(jì)提工資的正確分錄到底是哪一種 第一種借.管理費(fèi)用-稅前工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-稅前工資 發(fā)放時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-稅前工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保\\公積金個(gè)人部分 貸:個(gè)稅 貸:銀行存款 第二種借:管理費(fèi)用-稅前工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-實(shí)發(fā)工資 貸:應(yīng)付職工薪酬社保\\公積金個(gè)人部分 貸:個(gè)稅 實(shí)際發(fā)放工資時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-實(shí)發(fā)工資 貸:銀行存款實(shí)發(fā)數(shù)。以上兩種哪種正確呢?
公司聘請(qǐng)專家,每月個(gè)稅由公司承擔(dān),計(jì)提工資時(shí),借 管理費(fèi)(工資+個(gè)稅),貸 應(yīng)付職工薪酬 (工資+個(gè)稅) 實(shí)際發(fā)放時(shí),借 應(yīng)付職工薪酬(工資+個(gè)稅),貸應(yīng)交稅費(fèi) 個(gè)人所得稅,貸 銀行存款 工資。實(shí)際交個(gè)稅時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 個(gè)人所得稅,貸營(yíng)業(yè)外支出 對(duì)嗎?多謝
老師,研發(fā)企業(yè),支付給直接負(fù)責(zé)研發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的工資,借 研發(fā)支出-資本化支出-直接人工,貸 應(yīng)付職工薪酬-工資,借 應(yīng)付職工薪酬-工資,貸 銀行存款,對(duì)嗎
研究階段,直接負(fù)責(zé)研發(fā)的人員工資,借 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 銀行存款,對(duì)嗎
老師,研發(fā)公司的非居民個(gè)人工資,沒有月末計(jì)提,每月按實(shí)發(fā)日的匯率補(bǔ)提,5月發(fā)4月工資時(shí),補(bǔ)提4月工資,借研發(fā)支出_費(fèi)用化支出_工資 實(shí)發(fā)1萬,貸應(yīng)付職工薪酬 實(shí)發(fā)1萬,發(fā)4月工資,借應(yīng)付職工薪酬 實(shí)發(fā)1萬 貸銀行存款 實(shí)發(fā)1萬,個(gè)稅公司承擔(dān),申報(bào)個(gè)稅時(shí)應(yīng)發(fā)工資是按實(shí)發(fā)工資倒推出來的,這樣可以嗎?
老師,我們公司法人采購(gòu)一輛大型貨車,出租給乙方公司過戶到乙方名下,然后我們每年收取租金費(fèi),現(xiàn)在開發(fā)票的話,我們成本票是什么呢
有個(gè)員工也是股東之一,被辭退,月收入8000,工作2年,當(dāng)?shù)氐纳缙焦べY14萬,3倍就是42萬。如個(gè)稅做離職補(bǔ)償金,在42萬以內(nèi)是免個(gè)稅的,那么這個(gè)人如果做20萬的補(bǔ)償金有沒有什么風(fēng)險(xiǎn),或者說做多少比較合適
老師,記賬憑證的最上面附件銀行流水跟科目余額表,科目余額表是哪個(gè)月份的?
本月支付上個(gè)月的工資,電費(fèi),水費(fèi),怎么做賬,
我們公司分項(xiàng)目做賬,項(xiàng)目上發(fā)生的招待費(fèi)和餐飲費(fèi)登都直接做到成本里面可以嗎?
您好,老師,我問一下,我們企業(yè)有4個(gè)項(xiàng)目,分屬于同市但不同區(qū),分別成立的總公司,和3個(gè)項(xiàng)目的分公司,但是財(cái)務(wù)都是獨(dú)立核算的,各自申報(bào)自己的增值稅和企業(yè)群所得稅,總公司是5%的所得稅稅率,另外3家分公司是25%的所得稅稅率,我們這4家公司加起來申報(bào)的收入過了500萬,會(huì)讓我們轉(zhuǎn)為一般納稅人嗎
為什么有的公司在進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)科目,分13%、9%、6%呢?這樣做有意義嗎?
老師,廠區(qū)下水道疏通費(fèi)做什么科目
人事代理公司,收到客戶打來的工資社保,全額記收入,支付工資社保,全額記成本,增值稅簡(jiǎn)易計(jì)稅??梢詥幔?/p>
老師請(qǐng)問下,總投資1億左右,注冊(cè)資本金3000萬,其他7000萬放往來可以嗎,或者其他更好的方式嗎
這種單位承擔(dān)個(gè)稅的,應(yīng)發(fā)工資=實(shí)發(fā)工資,個(gè)稅不用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅科目,對(duì)嗎?
是的,你單位承擔(dān)的可以不用做。l
除了我這種做法,還有其他適合這種情況的分錄嗎?
增加到研發(fā)支出里面,增加到他的工資,然后發(fā)工資的時(shí)候從工資里扣除。
可以把分錄寫一遍給我學(xué)習(xí)嗎?
借研發(fā)支出 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅 銀行
您上面分錄中的個(gè)稅是單位承擔(dān)還是員工個(gè)人承擔(dān)?
企業(yè)承就是增加了個(gè)人工資啊
我們這種情況還可以這樣做分錄 計(jì)提 借 研發(fā)支出費(fèi)用化支出工資—實(shí)發(fā)工資+個(gè)稅,貸 應(yīng)付職工薪酬工資—實(shí)發(fā)工資+個(gè)稅 發(fā)放工資時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬工資—實(shí)發(fā)工資+個(gè)稅,貸 應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)稅,貸 銀行存款 實(shí)發(fā)工資 繳納個(gè)稅時(shí),借 應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)稅,貸 銀行存款 個(gè)稅,對(duì)嗎?
你好,我寫的這一個(gè)不就是嗎。
以前一直把個(gè)稅作為營(yíng)業(yè)外支出處理的,需要改成您寫的這種分錄嗎?
你好,主要是你申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候填寫哪一個(gè),如果是按照你那個(gè)的話,研發(fā)支出申報(bào)個(gè)稅,如果按照下面這一個(gè)的話,這個(gè)個(gè)稅在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候需要填寫進(jìn)去兩個(gè)不一樣的。
做工資表時(shí),用實(shí)發(fā)工資倒推出個(gè)稅和應(yīng)發(fā)工資的,申報(bào)個(gè)稅時(shí),按照倒推的應(yīng)發(fā)工資填報(bào),系統(tǒng)自動(dòng)生成個(gè)稅,實(shí)發(fā)工資=應(yīng)發(fā)工資—個(gè)稅
如果你全部做到研發(fā)支出里面的話,直接按照研發(fā)支出的金額來申報(bào)個(gè)稅了,不能用你上面的操作方法了。
做多少研發(fā)費(fèi)用工資,申報(bào)多少個(gè)稅
其他的沒有方法,要么你就按照第一種來。
申報(bào)個(gè)稅時(shí)的應(yīng)發(fā)工資10227.56元,繳納個(gè)稅312.76元,實(shí)發(fā)工資9914.8元,我的分錄是:計(jì)提時(shí) 借研發(fā)支出費(fèi)用化支出工資9914.8,貸應(yīng)付職工薪酬工資9914.8,發(fā)放工資時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬工資9914.8,貸 銀行存款9914.8,借營(yíng)業(yè)外支出個(gè)稅312.76,貸銀行存款312.76,我要按您說的分錄改正是嗎?
可以的,可以修改的。
21年就用的這種分錄和報(bào)稅,21年的匯算清繳已經(jīng)做完,我怎么做更正分錄,可否寫一下,已經(jīng)申報(bào)的匯算清繳是否也要調(diào)整?多謝您
不需要更正了 今年按照這個(gè)的