可以的,可以這么做的。
計(jì)提工資的正確分錄到底是哪一種 第一種借.管理費(fèi)用-稅前工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-稅前工資 發(fā)放時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-稅前工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保\\公積金個(gè)人部分 貸:個(gè)稅 貸:銀行存款 第二種借:管理費(fèi)用-稅前工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-實(shí)發(fā)工資 貸:應(yīng)付職工薪酬社保\\公積金個(gè)人部分 貸:個(gè)稅 實(shí)際發(fā)放工資時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-實(shí)發(fā)工資 貸:銀行存款實(shí)發(fā)數(shù)。以上兩種哪種正確呢?
公司聘請(qǐng)專家,每月個(gè)稅由公司承擔(dān),計(jì)提工資時(shí),借 管理費(fèi)(工資+個(gè)稅),貸 應(yīng)付職工薪酬 (工資+個(gè)稅) 實(shí)際發(fā)放時(shí),借 應(yīng)付職工薪酬(工資+個(gè)稅),貸應(yīng)交稅費(fèi) 個(gè)人所得稅,貸 銀行存款 工資。實(shí)際交個(gè)稅時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 個(gè)人所得稅,貸營(yíng)業(yè)外支出 對(duì)嗎?多謝
老師,研發(fā)企業(yè),支付給直接負(fù)責(zé)研發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的工資,借 研發(fā)支出-資本化支出-直接人工,貸 應(yīng)付職工薪酬-工資,借 應(yīng)付職工薪酬-工資,貸 銀行存款,對(duì)嗎
研究階段,直接負(fù)責(zé)研發(fā)的人員工資,借 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 銀行存款,對(duì)嗎
老師,研發(fā)公司的非居民個(gè)人工資,沒(méi)有月末計(jì)提,每月按實(shí)發(fā)日的匯率補(bǔ)提,5月發(fā)4月工資時(shí),補(bǔ)提4月工資,借研發(fā)支出_費(fèi)用化支出_工資 實(shí)發(fā)1萬(wàn),貸應(yīng)付職工薪酬 實(shí)發(fā)1萬(wàn),發(fā)4月工資,借應(yīng)付職工薪酬 實(shí)發(fā)1萬(wàn) 貸銀行存款 實(shí)發(fā)1萬(wàn),個(gè)稅公司承擔(dān),申報(bào)個(gè)稅時(shí)應(yīng)發(fā)工資是按實(shí)發(fā)工資倒推出來(lái)的,這樣可以嗎?
車(chē)學(xué)堂不小心注銷(xiāo)了怎么登陸
老師你好!請(qǐng)問(wèn)一下我今天才注冊(cè)的話個(gè)體工商戶,下周要開(kāi)票,什么時(shí)候去申報(bào)呢?
我們是一般納稅人公司銷(xiāo)售使用過(guò)的貨車(chē)分錄這樣寫(xiě)對(duì)嗎?
與另外一家公司相互有貨款、發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi)等業(yè)務(wù),可以用“其他應(yīng)收款”核算嗎?
我公司為銷(xiāo)售沙石行業(yè),一般納稅人,簽的采購(gòu)合同含運(yùn)費(fèi)114元一噸,簽的銷(xiāo)售合同不含運(yùn)費(fèi)106一噸,這樣合理?
老師,有一個(gè)500萬(wàn)不算,為啥不算?
與另外一家公司有貨款、互相開(kāi)發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi),可以只用“其他應(yīng)收款”一個(gè)往來(lái)科目核算嗎?
你好,老師!我們有個(gè)公司,小規(guī)模納稅人,前任會(huì)計(jì)每月都申報(bào)著個(gè)稅,但是呢每月都沒(méi)有實(shí)際支付。 眼前沒(méi)有員工申訴,稅務(wù)預(yù)警,怎么解釋呢?
老師,節(jié)日快樂(lè)! 兩道選擇題的A選項(xiàng)為啥不對(duì)
老師,9月記8月的賬,8月銀行收到100多家公司的貨款,記帳能不能這樣記比如收8月貨款12萬(wàn),借銀行存款12萬(wàn),貸應(yīng)收賬款A(yù)公司1萬(wàn),應(yīng)收賬款B公司3萬(wàn)應(yīng)收賬款其他公司8萬(wàn),這樣匯總做
這種單位承擔(dān)個(gè)稅的,應(yīng)發(fā)工資=實(shí)發(fā)工資,個(gè)稅不用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅科目,對(duì)嗎?
是的,你單位承擔(dān)的可以不用做。l
除了我這種做法,還有其他適合這種情況的分錄嗎?
增加到研發(fā)支出里面,增加到他的工資,然后發(fā)工資的時(shí)候從工資里扣除。
可以把分錄寫(xiě)一遍給我學(xué)習(xí)嗎?
借研發(fā)支出 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅 銀行
您上面分錄中的個(gè)稅是單位承擔(dān)還是員工個(gè)人承擔(dān)?
企業(yè)承就是增加了個(gè)人工資啊
我們這種情況還可以這樣做分錄 計(jì)提 借 研發(fā)支出費(fèi)用化支出工資—實(shí)發(fā)工資+個(gè)稅,貸 應(yīng)付職工薪酬工資—實(shí)發(fā)工資+個(gè)稅 發(fā)放工資時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬工資—實(shí)發(fā)工資+個(gè)稅,貸 應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)稅,貸 銀行存款 實(shí)發(fā)工資 繳納個(gè)稅時(shí),借 應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)稅,貸 銀行存款 個(gè)稅,對(duì)嗎?
你好,我寫(xiě)的這一個(gè)不就是嗎。
以前一直把個(gè)稅作為營(yíng)業(yè)外支出處理的,需要改成您寫(xiě)的這種分錄嗎?
你好,主要是你申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候填寫(xiě)哪一個(gè),如果是按照你那個(gè)的話,研發(fā)支出申報(bào)個(gè)稅,如果按照下面這一個(gè)的話,這個(gè)個(gè)稅在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候需要填寫(xiě)進(jìn)去兩個(gè)不一樣的。
做工資表時(shí),用實(shí)發(fā)工資倒推出個(gè)稅和應(yīng)發(fā)工資的,申報(bào)個(gè)稅時(shí),按照倒推的應(yīng)發(fā)工資填報(bào),系統(tǒng)自動(dòng)生成個(gè)稅,實(shí)發(fā)工資=應(yīng)發(fā)工資—個(gè)稅
如果你全部做到研發(fā)支出里面的話,直接按照研發(fā)支出的金額來(lái)申報(bào)個(gè)稅了,不能用你上面的操作方法了。
做多少研發(fā)費(fèi)用工資,申報(bào)多少個(gè)稅
其他的沒(méi)有方法,要么你就按照第一種來(lái)。
申報(bào)個(gè)稅時(shí)的應(yīng)發(fā)工資10227.56元,繳納個(gè)稅312.76元,實(shí)發(fā)工資9914.8元,我的分錄是:計(jì)提時(shí) 借研發(fā)支出費(fèi)用化支出工資9914.8,貸應(yīng)付職工薪酬工資9914.8,發(fā)放工資時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬工資9914.8,貸 銀行存款9914.8,借營(yíng)業(yè)外支出個(gè)稅312.76,貸銀行存款312.76,我要按您說(shuō)的分錄改正是嗎?
可以的,可以修改的。
21年就用的這種分錄和報(bào)稅,21年的匯算清繳已經(jīng)做完,我怎么做更正分錄,可否寫(xiě)一下,已經(jīng)申報(bào)的匯算清繳是否也要調(diào)整?多謝您
不需要更正了 今年按照這個(gè)的