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Q

老師你好,我想問一下一般納稅人,稅控盤抵扣的會計分錄怎么做?

2023-02-20 09:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-02-20 09:29

借:管理費用 貸:現(xiàn)金 取得發(fā)票時 借:應交稅金-應交稅金(減免稅金) 貸:管理費用

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快賬用戶2660 追問 2023-02-20 09:33

但這是去年的,我做進去是負數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-02-20 09:43

金額很小,你本月有管理費用沖就是了

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快賬用戶2660 追問 2023-02-20 09:45

老師我可以做在營業(yè)外收入里面嗎?借:應交稅費-稅費減免貸:營業(yè)外收入-稅費減免

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齊紅老師 解答 2023-02-20 09:49

可以的,沒問題的哈

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借:管理費用 貸:現(xiàn)金 取得發(fā)票時 借:應交稅金-應交稅金(減免稅金) 貸:管理費用
2023-02-20
借:管理費用-辦公費200 管理費用-服務費280 貸:銀行存款480 全部按照價稅合計入賬,可以全額抵扣增值稅 借:應交稅費—應交增值稅(抵減稅款)480 貸:管理費用 480
2022-11-15
銷售收入確認銷項稅 購買貨物確認進項稅 月末銷項稅大于進項稅,在進行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
2020-09-22
。借管理費用,辦公費貸,銀行存款,借應交稅費,未交增值稅貸管理費用,辦公費。
2022-07-28
借管理費用辦公費 貸銀行存款 抵扣借應交稅費應交增值稅減免稅款 借管理費用負數(shù)
2021-11-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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