你好,差距有點(diǎn)大,應(yīng)該是為了便宜部分材料沒有取得發(fā)票吧?

我們公司是建筑業(yè),和別的公司簽了勞務(wù)分包合同,上游公司又和甲方簽合同,我們派遣的人員工資由甲方直接支付到員工工資卡,這些人員是我們公司臨時(shí)雇傭的農(nóng)民工,有工資表我們怎么入賬?工資都超5000元,需要申報(bào)個(gè)稅嗎?沒發(fā)票
老師,你好,我們是建筑公司,跟專業(yè)分包公司簽的合同,現(xiàn)在甲方要求把工程款發(fā)到工人卡里,分包公司要求我們提供工人名單,收到這部分款,該怎么入賬?
老師您好,我公司跟建筑跟公司簽訂了勞務(wù)合同,給對方提供勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,但是對方并不把勞務(wù)費(fèi)打入我公司賬戶,而是直接代我公司發(fā)農(nóng)民工工資,然后要求我公司申報(bào)個(gè)人所得稅,這樣處理合理嗎?
老師你好,請問一下小規(guī)模建筑企業(yè)與甲建筑企業(yè)簽訂的合同是勞務(wù)分包合同,但合同里有代購買一些輔材需要加工好以后輔材平價(jià)+加工勞務(wù)合計(jì)收費(fèi),其他就只是勞務(wù)分包,現(xiàn)在我們需要給對方開票是開建筑服務(wù).工程服務(wù)還是勞務(wù)費(fèi)+銷售材料呢?
老師,我想問下,我們是一般納稅人工程企業(yè),建投是甲方代付工資與農(nóng)民工簽訂勞務(wù)合同按照駕駛員400元一天,其余按照166元一天,昆康是承包方,我們公司是分包方,但是我們發(fā)放的工資時(shí)薪又不一樣的,這種產(chǎn)生的中間的差額我們要如何處理才合理
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個(gè)人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?

